同學,你好 季度不滿30萬,之后增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
A公司貨物運輸因各種原因無法從駕駛員處取得運輸發(fā)票,現(xiàn)計劃自己成立個體工商戶(核定征收),經(jīng)驗范圍包括貨物運輸代理,(第一問:是否應(yīng)該是國內(nèi)貨物運輸)再與駕駛員簽定協(xié)議。形成“駕駛員與個體工商戶簽訂運輸協(xié)議,個體工商戶公賬付款,再由個體工商戶開具運輸發(fā)票給A公司,個體工商戶公賬收款”這樣是否可行?稅務(wù)風險點在哪里?
進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師,我的課程是有特訓營稅務(wù)管控的,但是特訓營里面稅務(wù)管控這個課看不了怎么回事
企業(yè)注消時,之前存入銀行公戶的投資款,能直接還給股東嗎?用不用交個稅,比如說之前投100萬,現(xiàn)在沒贏利,只剩85萬,能直接還給股東嗎
集團審計, 不是重要組成部分,是集團層面實施分析程序,應(yīng)當對組成部分財務(wù)信息執(zhí)行審閱,應(yīng)當確定組成部分重要性 然后又有一種不重要的組成部分,是集團層面實施分析程序,無需了解組成部分CPA,無需了解制定組成部分重要性。 這兩個是什么意思沒明白。不沖突么
老師小規(guī)??梢蚤_3%普票嗎?開3%的普票是不不享受30的免稅政策
老師:公司這個月要注消,公司一直沒有實收資本,費用都是跟股東借的,由股東個人卡轉(zhuǎn)入公戶,現(xiàn)在要注消,能直接由公戶轉(zhuǎn)還給股東私戶嗎?公司要注消,需要上傳銀行明細賬單嗎
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)對外出租的房屋占用的土地使用權(quán)怎么記?
如果超過30萬了,是超出的部分交還30萬以內(nèi)的也要交?
同學,你好 超過30萬,都要繳納
小規(guī)模買了材料寫分錄的時候不用體現(xiàn)增值稅這了科目吧?
同學,你好 不需要的
那一般納稅人借方貸方都有增值稅額科目,那這個是怎么處理要不要交增值稅?
同學,你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進銷抵消
如果銷項大于進項,如果沒超過也季度30萬嗎?就也是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
同學,你好 一般納稅人沒有季度不滿30萬的政策
明白了。那你說的增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進銷抵消需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)科目嗎?還是說手工算出來,銷大于進項的話怎么處理?
?結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額?: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)。?? ?結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額?: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。?? ?計算差額并結(jié)轉(zhuǎn)?: 若銷項>進項(需繳納): 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅。?? 若銷項<進項(留抵):無需額外分錄,留抵稅額自動結(jié)轉(zhuǎn)至下期。??