勤奮的同學(xué)你好! 不能抵扣。 在綜合服務(wù)平臺做退稅勾選后 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)不需要在申報表上填寫 貸:應(yīng)付賬款
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發(fā)票,我做營業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業(yè)嘛,然后那個我們也有部分一個內(nèi)銷,內(nèi)銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票,因為他們也用來做退稅嘛,但是開的時候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀,還是什么個體戶,然后我們開了幾家,他這個專票,因為他用來就是出口退稅嘛,他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個那個進(jìn)項的抵扣啊,老師我擔(dān)心的是也不知道他是什么樣的一個企業(yè),他要是不在系統(tǒng)里做這個進(jìn)項的抵扣,那是不是就會形成一個滯留發(fā)票呀,對我們公司是不是有影響???
老師,我問下進(jìn)出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進(jìn)項專票開的是*勞務(wù)*數(shù)碼印花,這個退不了稅進(jìn)項稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進(jìn)項我應(yīng)該怎么做賬???
老師,進(jìn)出口外貿(mào)紡織企業(yè),出口報關(guān)單相對應(yīng)的進(jìn)銷項都齊了,這個月有個這個 給客戶做數(shù)碼打樣的費用,生產(chǎn)前,做的數(shù)碼樣品的收費 確認(rèn)顏色款式的,這個進(jìn)項專票進(jìn)項稅額是和普通企業(yè)一樣正常勾選抵扣還是怎么操作???
老師,我這家是外貿(mào)紡織出口企業(yè)目前都是出口業(yè)務(wù),這張進(jìn)項專票用途是:給客戶做數(shù)碼打樣的費用,這個稅額是不能抵扣的是嗎?還有會計分錄怎么做呀?
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負(fù)數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報關(guān)單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
為什么要退稅勾選確認(rèn)啊,不是不能退稅嗎?我可不可以直接含稅價入賬呀?
就是出口的是打碼機,是吧?那如果是專票,選擇不抵扣勾選,直接按含稅價計入成本費用。
出口的是紡織品,只是這筆是給客戶做數(shù)碼打樣的費用
那就含稅價計入費用。
科目掛什么呀?主營業(yè)務(wù)成本嗎
對應(yīng)的貨物全部銷售的,計入主營業(yè)務(wù)成本。 如果沒有全部銷售的,先計入生產(chǎn)成本,在銷售部分和期末結(jié)存部分之間分配。
我出口的紡織品,這筆數(shù)碼印花是用在出口的貨物上面的,那我就是直接計入主營業(yè)務(wù)成本,是這個意思嗎
全部出口,是的,計入主營業(yè)務(wù)成本。
屬于簡單加工成本,計入主營業(yè)務(wù)成本。
好的,還有就是這張定額發(fā)票是不是不能用啊
不能用,新票,國家稅務(wù)總局在印章的中間位置
好的,謝謝老師
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