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老師,請(qǐng)問啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢

2025-05-24 14:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-24 14:37

同學(xué),你好 最好是重新錄入期初數(shù)據(jù)

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你好這個(gè)之前有這個(gè)賬嗎,老板有沒有說需要分開?沒有可以合并一起做就可以,這個(gè)要求分開,這個(gè)需要分出來那個(gè)公司費(fèi)用 收入成本才可以,之前沒有賬不需要補(bǔ)齊之前需要盤點(diǎn)做期初不平輸入未分配利潤(rùn),
2021-06-28
您好,貴司分為 內(nèi)外帳
2022-01-13
你好調(diào)料不全無法計(jì)算
2022-12-26
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-04
你好!既然你是按應(yīng)收賬款處理的,完工后續(xù)發(fā)生的費(fèi)用金額也不大計(jì)入當(dāng)期銷售費(fèi)用就可以,不在做項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn),前期應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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