你好,對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表,你們待會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票。
老師,之前客戶發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò)了,客戶已經(jīng)抵扣。這個(gè)月我們紅沖再補(bǔ)開(kāi)過(guò)去,需要做賬嗎?怎么做賬?
有個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了但是客戶已經(jīng)抵扣了,我們能沖紅嗎?還是需要客戶怎么配合?
您好,多開(kāi)一張專(zhuān)票給客戶,已經(jīng)跨月,客戶沒(méi)有抵扣,只是做了帳?,F(xiàn)發(fā)票客戶乙退回,我司已沖紅。紅字發(fā)票需要黑客戶一聯(lián)嗎?
老師,我們開(kāi)給客戶的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)弄丟了,而且內(nèi)容有錯(cuò),能直接作廢嗎,還是需要客戶那邊開(kāi)紅字申請(qǐng)沖紅呢
客戶需要退貨退票,但是票已經(jīng)抵扣,我方開(kāi)出沖紅發(fā)票,票需要給客戶嗎
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請(qǐng)教一下,中級(jí)實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬(wàn),可以么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬(wàn)左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo), 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來(lái) ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來(lái)抵扣內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)沒(méi)勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎