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Q

老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?

2025-05-24 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-24 21:57

您做的是借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款嗎?

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快賬用戶2039 追問 2025-05-24 22:00

之前財(cái)務(wù)做的,掛了幾年了,稅局現(xiàn)在來查

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快賬用戶2039 追問 2025-05-24 22:00

要補(bǔ)稅,調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2025-05-24 22:10

借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整資產(chǎn)處置損益? (或者貸方) 貸:固定資產(chǎn)清理(倒擠)

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你好,那么是要放到其他應(yīng)收款的,因?yàn)閼?yīng)收賬款是核算日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的款項(xiàng)的
2020-10-15
學(xué)員你好,費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等科目
2022-12-21
那科目應(yīng)該是掛:借應(yīng)收賬款
2023-03-28
你好!這樣的話會(huì)產(chǎn)生稅金,需要處理后才可以注銷
2024-07-16
你賬上應(yīng)該按月折舊,那你相當(dāng)于是把這個(gè)固定資產(chǎn)銷售給法人了嗎?這樣的話就得交稅了。
2025-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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