您好,這個(gè)沒(méi)影響,是稅會(huì)差異原因
老師您好,我新接手的公司,公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬計(jì)入固定資產(chǎn),1年以后汽車(chē)汽車(chē)賣(mài)了,買(mǎi)的時(shí)候是90多萬(wàn),賣(mài)了70萬(wàn),賣(mài)了入的是營(yíng)業(yè)外支出;請(qǐng)教一下老師,這個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)有入賬,賣(mài)出去我覺(jué)得是不是要做的盤(pán)盈記入營(yíng)業(yè)外收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司買(mǎi)了一輛車(chē)入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣(mài)了,但是賣(mài)的時(shí)候開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了十多萬(wàn)發(fā)票,賣(mài)的當(dāng)月做未開(kāi)票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
去年公司固定資產(chǎn)車(chē)賣(mài)了,公司自己用稅控盤(pán)開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是虧損了,所以做的營(yíng)業(yè)外支出,但是這樣公司的報(bào)表收入和稅控盤(pán)的收入就差了賣(mài)車(chē)的這8萬(wàn)塊錢(qián),這是哪里不對(duì)
老師,我們之前在公司名下買(mǎi)了一輛汽車(chē)入了固定資產(chǎn),用了兩年現(xiàn)在低價(jià)賣(mài)出去,就是虧損賣(mài)出去,對(duì)方讓我們開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票上的收入當(dāng)期申報(bào)也是全額按收入申報(bào)嗎?還是怎么處理呢?
公司是4s店鋪,賣(mài)新車(chē)的但是公司之前自己買(mǎi)過(guò)幾輛車(chē)做試駕車(chē),現(xiàn)在把這試駕車(chē)用了一年賣(mài)出去了,比如現(xiàn)在賣(mài)出去10萬(wàn),但是未開(kāi)發(fā)票,這個(gè)收入安其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)怎么交稅
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開(kāi)始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷(xiāo)售廢車(chē)給小規(guī)模廢品車(chē)回收公司。公司要反向開(kāi)票給我開(kāi)票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開(kāi)發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷(xiāo)售和進(jìn)貨不管有沒(méi)有開(kāi)票的都要交印花稅是怎么回事?
那我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)該加上這八萬(wàn)報(bào)稅?
您好,不是,這個(gè)金額在資產(chǎn)處置損益科目包含
虧了3萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,最后歸到本年利潤(rùn)里了,那我開(kāi)票的這8萬(wàn),我需要怎么跟稅務(wù)局解釋呢?
您好,按低于賬面價(jià)值出售導(dǎo)致虧損
是的,低于賬面價(jià)值
您好,所以形成虧損
您好老師,我可能沒(méi)表達(dá)清楚,我現(xiàn)在實(shí)際收入和稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)的收入存在8萬(wàn)的差距,差距就是因?yàn)槌鍪酃潭ㄙY產(chǎn)形成的,那么,這樣的情況,我需要在企業(yè)所得稅年報(bào)中,哪里體現(xiàn)
您好,在資產(chǎn)處置損益科目
在這個(gè)科目下填寫(xiě)虧損的三萬(wàn),還是開(kāi)票的8萬(wàn)
您好,虧損金額是資產(chǎn)賬面凈值-出售價(jià)格