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去年公司固定資產(chǎn)車(chē)賣(mài)了,公司自己用稅控盤(pán)開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是虧損了,所以做的營(yíng)業(yè)外支出,但是這樣公司的報(bào)表收入和稅控盤(pán)的收入就差了賣(mài)車(chē)的這8萬(wàn)塊錢(qián),這是哪里不對(duì)

去年公司固定資產(chǎn)車(chē)賣(mài)了,公司自己用稅控盤(pán)開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是虧損了,所以做的營(yíng)業(yè)外支出,但是這樣公司的報(bào)表收入和稅控盤(pán)的收入就差了賣(mài)車(chē)的這8萬(wàn)塊錢(qián),這是哪里不對(duì)
2022-08-04 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-04 17:16

您好,這個(gè)沒(méi)影響,是稅會(huì)差異原因

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快賬用戶3224 追問(wèn) 2022-08-04 17:16

那我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)該加上這八萬(wàn)報(bào)稅?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 17:26

您好,不是,這個(gè)金額在資產(chǎn)處置損益科目包含

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快賬用戶3224 追問(wèn) 2022-08-04 17:32

虧了3萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,最后歸到本年利潤(rùn)里了,那我開(kāi)票的這8萬(wàn),我需要怎么跟稅務(wù)局解釋呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 18:45

您好,按低于賬面價(jià)值出售導(dǎo)致虧損

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快賬用戶3224 追問(wèn) 2022-08-04 18:46

是的,低于賬面價(jià)值

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齊紅老師 解答 2022-08-04 18:48

您好,所以形成虧損

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快賬用戶3224 追問(wèn) 2022-08-04 18:50

您好老師,我可能沒(méi)表達(dá)清楚,我現(xiàn)在實(shí)際收入和稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)的收入存在8萬(wàn)的差距,差距就是因?yàn)槌鍪酃潭ㄙY產(chǎn)形成的,那么,這樣的情況,我需要在企業(yè)所得稅年報(bào)中,哪里體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-08-04 18:55

您好,在資產(chǎn)處置損益科目

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快賬用戶3224 追問(wèn) 2022-08-04 19:17

在這個(gè)科目下填寫(xiě)虧損的三萬(wàn),還是開(kāi)票的8萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2022-08-04 19:32

您好,虧損金額是資產(chǎn)賬面凈值-出售價(jià)格

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您好,這個(gè)沒(méi)影響,是稅會(huì)差異原因
2022-08-04
你好? ?補(bǔ)做固定資產(chǎn)? 補(bǔ)做折舊。 在做固定資產(chǎn)清理科目處理? ? 最終走資產(chǎn)處置損益科目?
2020-12-07
是的,對(duì)的。增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
2024-07-28
您好 這個(gè)業(yè)務(wù)申報(bào)系統(tǒng)的收入跟賬上是收入是會(huì)不一致 這是會(huì)計(jì)跟稅法的差異 這個(gè)是正常情況 沒(méi)事的哈
2024-04-16
差異原因:稅務(wù)申報(bào)收入是按二手車(chē)交易價(jià)格換算的不含稅金額,用于足額征增值稅。會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)清理金額是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,考慮多種因素計(jì)算的處置收益或損失,計(jì)算口徑和目的不同導(dǎo)致差異。 處理方式 增值稅申報(bào):按稅務(wù)局要求的 176991.15 申報(bào)繳納增值稅。 會(huì)計(jì)核算:正確區(qū)分處置收益和差異,在附注披露差異原因。計(jì)算所得稅時(shí)注意對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響。 調(diào)整建議:設(shè)過(guò)渡性科目記錄差異,如 “遞延所得稅資產(chǎn) / 負(fù)債” 或 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 稅務(wù)與會(huì)計(jì)差異”,后續(xù)合適時(shí)清理調(diào)整。
2024-12-20
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