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公司是4s店鋪,賣新車的但是公司之前自己買過幾輛車做試駕車,現(xiàn)在把這試駕車用了一年賣出去了,比如現(xiàn)在賣出去10萬,但是未開發(fā)票,這個收入安其他業(yè)務收入確認怎么交稅

2023-09-18 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-18 08:42

這個還是按13%交增值稅

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快賬用戶9271 追問 2023-09-18 08:45

不能安國定資產清理處理對吧

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快賬用戶9271 追問 2023-09-18 08:47

計算也是安10萬÷1.13后的收入確實交稅?不是安賣出去和買入后差價確認收入交稅?

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齊紅老師 解答 2023-09-18 08:53

借:固定資產清理 ? ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。 結轉清理余額 借:資產處置損益/營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶9271 追問 2023-09-18 11:23

去年財務沒做固定資產那這個怎么確認二手車交稅

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快賬用戶9271 追問 2023-09-18 11:24

去年6月買入,財務沒做固定資產,直接做銷售收入的現(xiàn)在賣出去10萬沒開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-09-18 11:26

去年怎么做的賬呢?

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快賬用戶9271 追問 2023-09-18 11:27

直接做銷售給客戶一樣交稅確認收入

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齊紅老師 解答 2023-09-18 11:31

那么就正常結轉購買的成本

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快賬用戶9271 追問 2023-09-18 13:00

我現(xiàn)在搞不懂的是,當時公司銷售給公司做的銷項稅,然后又屬于買入也有進項,現(xiàn)在賣出去二手車10萬元 買入時候7萬,那我整個分錄應該怎么做,有點暈

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齊紅老師 解答 2023-09-18 14:06

就是按正常的銷售做收入,結轉成本就是

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這個還是按13%交增值稅
2023-09-18
您好,沒有打款掛往來 借:應收 7 貸:主營業(yè)務收入 7/1.13 銷項稅 7/1.13*13%
2023-11-25
同學, 你好。 這種情況等于是企業(yè)老板的兩個公司之間稅負的轉移。
2021-08-04
你之前賬上沒有做,那這個現(xiàn)在開紅字發(fā)票也不做賬,退錢做借銀行 貸其他應付款-老板
2021-03-13
需要繳增值稅 因為你們有收入的 你是一般納稅人的話13%的增值稅 附加稅12% 印花稅萬安分之三 所得稅看利潤 小型微利企業(yè)附加稅和印花稅可以減半 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 沒有成本
2022-06-18
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