這個(gè)還是按13%交增值稅
老師您好,我們是拍賣行業(yè),主要拍賣汽車,請(qǐng)問在車沒賣出去之前,我們先支付給車主的一部分車款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 還有就是我們的車是從保險(xiǎn)公司競(jìng)標(biāo)過來的,然后再拍賣出去,之前問過一些老師,說我們是差額收入,比如我們競(jìng)標(biāo)價(jià)1萬,拍賣成交價(jià)1.2萬,但是在處理業(yè)務(wù)的時(shí)候還會(huì)產(chǎn)生一些拖車或者物流費(fèi)用,這些費(fèi)用是應(yīng)該沖減收入還是怎么處理,關(guān)鍵這些費(fèi)用多數(shù)沒有發(fā)票,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
老師您好!我請(qǐng)問一個(gè)問題,我從事的公司買了一輛車作為固定資產(chǎn)使用,因?yàn)橘Y金短缺車買的是二手的,年限比較老,開了不到一年就出現(xiàn)了嚴(yán)重的問題,現(xiàn)在把這輛車賣掉了換了一輛差不多年限的,但是車的狀況要好一些,賣老車的時(shí)候虧了10萬,買新車的時(shí)候又填了15萬,請(qǐng)問老師,這項(xiàng)固定資產(chǎn)從開始到現(xiàn)在怎么去做計(jì)提折舊這方面問題?
公司賣suv車型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣的車型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標(biāo)長的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬左右,然后老板想了辦法就是購買10臺(tái)B公司的小轎車10臺(tái),這樣B公司開了10臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,但是我們采購進(jìn)來的這個(gè)車不賣給客戶,只是先放著,等A店鋪下個(gè)月或者下下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多出來了然后再吧這10臺(tái)車還給B公司這樣可以嗎?這個(gè)還車時(shí)候肯定是開銷項(xiàng)稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當(dāng)時(shí)也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費(fèi)用?,F(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個(gè)收入怎么交稅?以車主個(gè)人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,我們之前在公司名下買了一輛汽車入了固定資產(chǎn),用了兩年現(xiàn)在低價(jià)賣出去,就是虧損賣出去,對(duì)方讓我們開了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票上的收入當(dāng)期申報(bào)也是全額按收入申報(bào)嗎?還是怎么處理呢?
老師:請(qǐng)問一下季度企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)時(shí),實(shí)際利潤總額為正數(shù),可以填寫負(fù)數(shù),到年度匯算清繳時(shí)再正確填寫嗎?我們公司找的代賬公司就是這么做的,平時(shí)不管有沒有利潤,季報(bào)中利潤總額都填的負(fù)數(shù)
找郭老師,老師我客戶沒注冊(cè)公司時(shí),投入了一個(gè)錄音棚,后開始注冊(cè)公司,租房子裝修等,也沒開發(fā)票,接手時(shí),接大約數(shù)已經(jīng)進(jìn)帳20多萬,這些費(fèi)用怎么能進(jìn)來,評(píng)估好使不,這賬該怎么處理?
銀銀行廁所賬戶我們收到0.01這怎么做賬
老師,公司的稅籌和預(yù)算怎么做?
老師,我們是同個(gè)海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報(bào)告和報(bào)驗(yàn),預(yù)繳稅款后,才能開票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),需要跟總包溝通或者報(bào)備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務(wù)還是商貿(mào),小規(guī)模公司都用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則備案就可以是嗎
軟件服務(wù)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)歸集到研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用還是直接費(fèi)用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個(gè)怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個(gè)人名下資產(chǎn)合并到張三一人獨(dú)資有限公司。所有稅費(fèi)規(guī)避,以及法條依據(jù)。
不能安國定資產(chǎn)清理處理對(duì)吧
計(jì)算也是安10萬÷1.13后的收入確實(shí)交稅?不是安賣出去和買入后差價(jià)確認(rèn)收入交稅?
借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
去年財(cái)務(wù)沒做固定資產(chǎn)那這個(gè)怎么確認(rèn)二手車交稅
去年6月買入,財(cái)務(wù)沒做固定資產(chǎn),直接做銷售收入的現(xiàn)在賣出去10萬沒開發(fā)票
去年怎么做的賬呢?
直接做銷售給客戶一樣交稅確認(rèn)收入
那么就正常結(jié)轉(zhuǎn)購買的成本
我現(xiàn)在搞不懂的是,當(dāng)時(shí)公司銷售給公司做的銷項(xiàng)稅,然后又屬于買入也有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在賣出去二手車10萬元 買入時(shí)候7萬,那我整個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,有點(diǎn)暈
就是按正常的銷售做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是