這個(gè)是根據(jù)購(gòu)銷合同的貨物金額申報(bào),不是稅額申報(bào)的
申報(bào)印花稅(購(gòu)銷合同)是銷項(xiàng)金額加進(jìn)項(xiàng)金額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額是我當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)嗎
請(qǐng)問買賣合同印花稅是根據(jù)這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)相加數(shù)字報(bào),還是銷項(xiàng)金額加勾選的進(jìn)項(xiàng)金額
老師,購(gòu)銷合同印花稅的申報(bào)是根據(jù)當(dāng)月簽訂的合同金額還是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額來申報(bào)呢
請(qǐng)問小規(guī)模印花稅買賣合同是指進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的合同金額加在一起嗎?
一般納稅人申報(bào)買賣合同印花稅時(shí),是奧銷售收入數(shù)據(jù)申報(bào),還是要再加上進(jìn)項(xiàng)的金額一起申報(bào)
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)啊?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
就是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)合同多少來報(bào),是嗎
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
比如7月就看下7月1-31號(hào)簽了多少合同,按照上面金額算印花稅,1-6月的就不用理會(huì),也不是按照勾選進(jìn)項(xiàng)票的來算
你印花稅是按月申報(bào)的嗎
有一家按次的,有的按季
按季度的,就要按這個(gè)季度的購(gòu)銷合同金額哦
那按次的可以算整個(gè)月的嗎
是的,這個(gè)就是按月的