委托方 (1)發(fā)出商品時: 借:委托代銷商品 貸:庫存商品 (2)收到代銷清單時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:委托代銷商品 借:銷售費用 貸:應(yīng)收賬款 (3)收到支付的貸款時: 借:銀行存款
老師,委托代銷商品,發(fā)出商品的會計分錄是,借:發(fā)出商品還是委托代銷商品,貸:庫存商品。借方是用哪個科目?
老師委托代銷商品,委托方和受托方分錄怎么做呢?
請問老師,委托代銷商品的會計分錄借方是填發(fā)出商品還是委托代銷商品?
老師,發(fā)出商品和委托代銷商品怎么做賬呢
老師有個問題想問你下,委托代銷商品分錄是 借:委托代銷商品還是發(fā)出商品
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報表沒有顯示欠稅