不可以,要12月才能申報的

老師你好,請問2021年11月份開的普通發(fā)票,現(xiàn)在可以入賬嗎?
你好,老師,就是做賬時,發(fā)現(xiàn)9月份的賬做錯了,現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),現(xiàn)在11月份了,我可以財務(wù)報表更正嗎?
老師你好,我現(xiàn)在11月份升成的一般納稅人,我11月份開進(jìn)來的專票都可以抵的哈
你好老師,請問10月工資,11月份發(fā),可以11月份發(fā)放的時候給員工報個稅可以嗎?
老師請問11月申報10月個稅,已報,現(xiàn)在有個辭退人員11月份工資和補償,現(xiàn)在發(fā)就11份發(fā)放。到12月在補繳個稅可以嗎
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理