那個是開咨詢服務的稅目

老師,我們參加了用友財務軟件的培訓,那么發(fā)生的培訓費,我應該計入哪里呢?對方給開過來的發(fā)票名稱是:*信息技術服務*技術實施費
去幫別的公司業(yè)務營銷培訓開發(fā)票是什么項目 是現(xiàn)代服務類的,還是生活服務類目的 業(yè)務營銷技能培訓,我公司是一個為別公司提供業(yè)務技能培訓的公司,我開發(fā)票 現(xiàn)代服務業(yè) -業(yè)務培訓 可以不,1%稅率小微
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經(jīng)營范圍是:從事農業(yè)科技、環(huán)??萍?、生物科技領域內技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務,企業(yè)管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業(yè)務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業(yè)務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業(yè)范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
老師員工出去聽課開的發(fā)票是技術服務費,還有一個服務是一對一解答那種開的是現(xiàn)代服務服務費,發(fā)票想讓他們更改培訓費,對方不給更改有沒有好的辦法
老師好,進項是:信息技術服務*技術服務費 我開票的時候也要開:*信息技術服務*大類嗎?平時我們開的大類是:現(xiàn)代服務*技術服務費
付給供應商的款,供應商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設計臺歷業(yè)務的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領導不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務怎么處理
電商培訓的喲,
沒有非學歷教育服務就開咨詢服務
開非學歷的發(fā)票,是不是要有教育局備案
是的,需要有教育培訓資質,有教師證