你好,你需要抵扣多少,做多少就可以的,勾選多少,現(xiàn)在沒有時(shí)間限制,你可以選擇六月份的,也可以選擇七月份。
老師,實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅一般什么時(shí)候勾選認(rèn)證?。勘热绫驹聸]有銷項(xiàng)勾選嗎?是根據(jù)銷項(xiàng)稅額開勾選嗎?比如有100的銷項(xiàng),有300的進(jìn)項(xiàng),我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
6月30號收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,7月繳納稅款的時(shí)候沒有抵扣勾選,需要把賬做到6月份還是抵扣了再做賬?
老師,一般人如果想交點(diǎn)稅,7月只有一張進(jìn)項(xiàng)票,是不是可以不進(jìn)勾選認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,下個(gè)月或者以后想抵扣的時(shí)候再進(jìn)入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個(gè)月份了是吧?
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師,我自己沒有完整的報(bào)過稅,也沒有自己獨(dú)立做過進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入稅控盤,上報(bào)匯總,抄稅是嗎?然后,再進(jìn)入開票軟件,把7月份開具的銷項(xiàng)發(fā)票匯總表打印出來,再進(jìn)入發(fā)票綜合平臺勾選認(rèn)證7月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
金融資產(chǎn)也可以進(jìn)行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個(gè)稅怎么報(bào)呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費(fèi)用,憑證這樣做對的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個(gè)人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個(gè)人也行
老師我們有一個(gè)車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢
你好,請問你個(gè)事,我們公司有個(gè)關(guān)聯(lián)公司的賬戶被凍結(jié)了,現(xiàn)在能否這個(gè)款我們公司代收代付呀?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師,但是昨天我試了下。由于這家公司,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,未抵扣的有很多頁,不在一頁上面,那么第一頁如果不夠的話,會翻到下一頁再接著勾選,但是昨天我試了下,第一頁勾選了,再翻到下一頁繼續(xù)勾選,就不可以了,提示什么,有數(shù)據(jù)可以提交。我就不清楚這是什么情況?
第一頁提交,然后再選擇第二頁的
你可以分多次提交的。
哦哦,老師,不能多頁一起勾選嗎,只能一頁一頁的提交嗎?
是的,只能一頁一頁的。
提交了,還可以更改嗎?
可以修改的,只要你沒有申報(bào),即使確認(rèn)了都可以修改。
老師,可以先勾選抵扣今年1-6月份的嗎?之前的會計(jì),我看還有年初三四五六月份的發(fā)票都還沒有勾選認(rèn)證的
現(xiàn)在抵扣沒有時(shí)間限制。
肯定是可以勾選的
老師,那勾選以前月份的話,做賬,那只有發(fā)票嗎?得有原始付款單據(jù)吧?
你好,那你看一下之前是不是已經(jīng)做賬了,如果已經(jīng)做賬了的話,他做到了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,你把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就可以的,可以沒有原始憑證。
老師,這個(gè)女生,沒有用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目,直接收到專票就做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額了,我看她5月份的賬是這樣做的
之前已經(jīng)提前做了,你現(xiàn)在就不用做了。
老師,還有個(gè)問題,就是計(jì)算抵扣的火車票,飛機(jī)票可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額這些,在勾選平臺里有嗎?還是說,只有在申報(bào)增值稅的時(shí)候,手動填列在納稅申報(bào)表里呢?
不在勾選平臺里面的,你需要自己計(jì)算抵扣,然后在附表二的第十欄和8B里面
老師,還有3個(gè)問題,1,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,除了按照專票來勾選認(rèn)證,還要把計(jì)算抵扣的金額給算進(jìn)去是嗎?然后保證賬上可以繳納的增值稅和納稅申報(bào)表上的一致是嗎?2,計(jì)算抵扣的,除了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,就只有火車票,動車票,飛機(jī)票,公路,水路客票嗎?3,滴滴打車的電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還有哪些電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的?
第一個(gè)是的,第二個(gè)對的 第三個(gè)農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票, 金稅盤的普通發(fā)票,他是價(jià)稅合計(jì)抵扣
老師,滴滴打車的電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還有哪些電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票, 金稅盤的普通發(fā)票,他是價(jià)稅合計(jì)抵扣