你好,你需要抵扣多少,做多少就可以的,勾選多少,現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制,你可以選擇六月份的,也可以選擇七月份。
老師,實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅一般什么時(shí)候勾選認(rèn)證???比如本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)勾選嗎?是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額開(kāi)勾選嗎?比如有100的銷(xiāo)項(xiàng),有300的進(jìn)項(xiàng),我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
6月30號(hào)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,7月繳納稅款的時(shí)候沒(méi)有抵扣勾選,需要把賬做到6月份還是抵扣了再做賬?
老師,一般人如果想交點(diǎn)稅,7月只有一張進(jìn)項(xiàng)票,是不是可以不進(jìn)勾選認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,下個(gè)月或者以后想抵扣的時(shí)候再進(jìn)入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個(gè)月份了是吧?
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
老師,我自己沒(méi)有完整的報(bào)過(guò)稅,也沒(méi)有自己獨(dú)立做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入稅控盤(pán),上報(bào)匯總,抄稅是嗎?然后,再進(jìn)入開(kāi)票軟件,把7月份開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票匯總表打印出來(lái),再進(jìn)入發(fā)票綜合平臺(tái)勾選認(rèn)證7月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話(huà),是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
老師,但是昨天我試了下。由于這家公司,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,未抵扣的有很多頁(yè),不在一頁(yè)上面,那么第一頁(yè)如果不夠的話(huà),會(huì)翻到下一頁(yè)再接著勾選,但是昨天我試了下,第一頁(yè)勾選了,再翻到下一頁(yè)繼續(xù)勾選,就不可以了,提示什么,有數(shù)據(jù)可以提交。我就不清楚這是什么情況?
第一頁(yè)提交,然后再選擇第二頁(yè)的
你可以分多次提交的。
哦哦,老師,不能多頁(yè)一起勾選嗎,只能一頁(yè)一頁(yè)的提交嗎?
是的,只能一頁(yè)一頁(yè)的。
提交了,還可以更改嗎?
可以修改的,只要你沒(méi)有申報(bào),即使確認(rèn)了都可以修改。
老師,可以先勾選抵扣今年1-6月份的嗎?之前的會(huì)計(jì),我看還有年初三四五六月份的發(fā)票都還沒(méi)有勾選認(rèn)證的
現(xiàn)在抵扣沒(méi)有時(shí)間限制。
肯定是可以勾選的
老師,那勾選以前月份的話(huà),做賬,那只有發(fā)票嗎?得有原始付款單據(jù)吧?
你好,那你看一下之前是不是已經(jīng)做賬了,如果已經(jīng)做賬了的話(huà),他做到了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,你把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就可以的,可以沒(méi)有原始憑證。
老師,這個(gè)女生,沒(méi)有用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目,直接收到專(zhuān)票就做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額了,我看她5月份的賬是這樣做的
之前已經(jīng)提前做了,你現(xiàn)在就不用做了。
老師,還有個(gè)問(wèn)題,就是計(jì)算抵扣的火車(chē)票,飛機(jī)票可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額這些,在勾選平臺(tái)里有嗎?還是說(shuō),只有在申報(bào)增值稅的時(shí)候,手動(dòng)填列在納稅申報(bào)表里呢?
不在勾選平臺(tái)里面的,你需要自己計(jì)算抵扣,然后在附表二的第十欄和8B里面
老師,還有3個(gè)問(wèn)題,1,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,除了按照專(zhuān)票來(lái)勾選認(rèn)證,還要把計(jì)算抵扣的金額給算進(jìn)去是嗎?然后保證賬上可以繳納的增值稅和納稅申報(bào)表上的一致是嗎?2,計(jì)算抵扣的,除了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,就只有火車(chē)票,動(dòng)車(chē)票,飛機(jī)票,公路,水路客票嗎?3,滴滴打車(chē)的電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還有哪些電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的?
第一個(gè)是的,第二個(gè)對(duì)的 第三個(gè)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票, 金稅盤(pán)的普通發(fā)票,他是價(jià)稅合計(jì)抵扣
老師,滴滴打車(chē)的電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還有哪些電子發(fā)票上的稅額可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票, 金稅盤(pán)的普通發(fā)票,他是價(jià)稅合計(jì)抵扣