同學你好,是的,是的。你理解正確。
老師如果我們購買供應商的材料,對方上個月開出的發(fā)票不對,我們6月份還認證了,7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進項稅額轉出嗎?還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進分錄也在7月份做嗎
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時候收了一張進項,我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報個人所得稅,報完廣東稅務之后再來勾選這個發(fā)票進項發(fā)票,再點UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報稅啊,是這樣的流程嗎?
老師,我自己沒有完整的報過稅,也沒有自己獨立做過進項稅額認證抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入稅控盤,上報匯總,抄稅是嗎?然后,再進入開票軟件,把7月份開具的銷項發(fā)票匯總表打印出來,再進入發(fā)票綜合平臺勾選認證7月份可以抵扣的進項稅額是嗎?
老師,今天是8月1日,由于我自己沒有完整的報過稅,所以,我想知道一下,哪些事情,是在月初一號就必須要完成的事情。像今天,我是要先插入稅控盤,進行抄稅,然后再進去發(fā)票綜合平臺里面進行進項專票的認證抵扣嗎?
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老師好,有沒有商貿公司財務制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
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老師:請問公司股權變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明?。?/p>
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老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
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老師,一建筑勞務公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
老師,是不是報完稅,才需要再次插入開票軟件,進行稅控盤的清卡操作?
同學你好,是的,報完稅再入開票軟件,進行稅控盤的清卡操作。
老師,個稅和社保申報,都是在15號之前完成的嗎?
同學你好,個稅是15號之前,社保是25號前即可。
老師,為什么社保是25號前申報就行呢?
同學你好,因為社保和其他稅費不同步。