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老師你好,在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中填寫計(jì)稅金額后應(yīng)交的稅金為2000.00,但是現(xiàn)在又有優(yōu)惠政策,可是減半征收,實(shí)際應(yīng)交稅金:1000.00元,我在我在入賬時(shí)減半的1000元需要處理嗎?

2022-07-30 22:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-30 22:20

交多少做多少就可以到減免的,可以不用做賬務(wù)處理

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交多少做多少就可以到減免的,可以不用做賬務(wù)處理
2022-07-30
同學(xué) 這個(gè)要實(shí)際繳納數(shù)做分錄即可。 1. 企業(yè)計(jì)提因疫情減免的印花稅時(shí): 借:稅金及附加——印花稅(實(shí)際繳納部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(實(shí)際繳納部分) 2. 企業(yè)繳納因疫情減免的印花稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅(實(shí)際繳納部分) 貸:銀行存款(實(shí)際繳納部分)
2022-07-31
你好,這張表格第一列填寫扣除后的增值稅金額
2022-03-07
看下第一列是不是已經(jīng)抵扣了,要300之后的金額填寫的。
2022-03-07
你好,你們預(yù)繳不是直接帶出數(shù)來嗎?
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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