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老師,請問一下小規(guī)模沒有買金稅盤,到稅務(wù)局代開的發(fā)票,繳納的增值稅金額為44.54元,但是在納稅申報系統(tǒng)中本期應(yīng)納稅額減去減征額后的應(yīng)納稅合計為44.53元,這樣我稅務(wù)局代開發(fā)票時就多交了0.01元,本期應(yīng)補退稅額為-0.01元,涉及到退稅,太麻煩了,我可不可以直接手動在預(yù)繳稅款那里寫成44.53元,就不存在多一分錢了,這樣可以嗎?

2021-07-07 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 16:53

你好,你們預(yù)繳不是直接帶出數(shù)來嗎?

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快賬用戶3372 追問 2021-07-07 16:54

是的,我用一鍵申報,自動帶出數(shù)來就是我實際交的,多一分錢,可是我不想退稅呀,可以手改這個數(shù)據(jù),就是不知道有影響沒有

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齊紅老師 解答 2021-07-07 17:05

不用退的,抵一期的稅金的

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你好,你們預(yù)繳不是直接帶出數(shù)來嗎?
2021-07-07
你好你這個減免表咋填寫,表截圖,第4列這個填寫上數(shù)據(jù)需要
2021-07-15
那你直接在那個申報表里面把你那個成本費用的金額調(diào)低一點就可以了。
2021-04-28
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
同學(xué)你好 即征即退的對應(yīng)的進(jìn)項還是可以抵扣的
2021-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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