您好,這個的話,意思是這3萬不需要支付了嗎
一位供貨商將貨物銷售給王某,王某及簽發(fā)了一張價值為3萬元的支票給工商供貨商支付貸款,在付款期內(nèi)供貨商去銀行兌現(xiàn)時,銀行出納員支付究其原因,往某賬上只有2000元王某簽發(fā)的是什么支票?為什么
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
郭老師,我做3月份賬的時候有點糊涂了,譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元,差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點亂了,老板有兩個公司,老板的a公司去年就簽了習酒代理,給習酒供應商付了代理費用等,但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司,1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實際支付了60萬,有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
老師好,比如我們向供應商采購100公斤面粉,每公斤單價14.5,然后當月入賬了,次月要支付給供應商貨款的時候,供應商說給予優(yōu)惠,每公斤只需要支付14元,那么優(yōu)惠的50元,我應該掛在什么科目呢? 借:應付賬款 1450 貸:銀行存款 1400 ?
請問老師,我們是一般納稅商貿(mào)公司,應付供應商10萬,供應商給予促銷活動費用3萬,實際應付款7萬;供應商給的3萬費用,供應商在開專用發(fā)票給我們的時候以折扣的方式?jīng)_減了貨款,如何做帳?
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
老師是的。
那就這部分,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個
噢老師,這樣的話這部分溢價需要交企稅,象這種情況只有這一種方法嗎老師。
是的,繳納所得稅的,這個是
麻煩老師我再問一下啊,單位盤庫時報虧時分錄為借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:庫存商品,然后借:管理費用或(營業(yè)外支出),貸:待處理財產(chǎn)損溢,假如金額比較大的話可以稅前扣除嗎。
是的,這個也是可以扣除的
老師,金額比較大,好幾十萬呢,這個需要向稅務(wù)局提交報告嗎。
需要說明情況和原因
噢,意思是必須向稅務(wù)局提交報告后,審批通過了才可以稅前扣除,否則不可以自行稅前扣除。
是的理解的是沒錯的