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老師,你好,有個賬務處理方面的問題想咨詢一下您這邊:我公司在購買車輛保險時,保險公司又優(yōu)惠活動,購買保險后會優(yōu)惠1000元,在我們公司支付保險款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務處理是:借:庫存現(xiàn)金 1000元 貸:營業(yè)外收入 1000元 可以么?還是說要沖減管理費用-保險費比較好,但是沖減管理費用-保險費會不會涉及到需要對原增值稅進項稅額進項轉(zhuǎn)出的問題呢?

2020-03-24 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-24 09:41

你好!如果對方?jīng)]有給你開著1000的發(fā)票,或者說這1000在發(fā)票上沒有任何體現(xiàn),就計入營業(yè)外收入。

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你好!如果對方?jīng)]有給你開著1000的發(fā)票,或者說這1000在發(fā)票上沒有任何體現(xiàn),就計入營業(yè)外收入。
2020-03-24
同學你好 差額納稅需要申請的哦 可以申請
2022-04-14
借應交稅費,應交增值稅進項, 貸利潤分配未分配利潤,這個是發(fā)票的稅額。然后匯算清繳納稅調(diào)增就可以的。
2024-10-03
公司購買稅控設備,借管理費用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個沖減增值稅,是借應交稅費減免稅款,貸管理費用,但是這筆分錄是不是需要再報稅期減免了這筆費用后再做這個分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個稅控盤的費用就永遠都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
你沖你的收入,你應該開紅字發(fā)票在不開發(fā)票的情況下,你做銷售費用最好讓對方給你開發(fā)票,如果沒有發(fā)票,你沒法稅前扣除 返利給他借銷售費用 貸銀行存款 沒風險就是你單位沒法稅前扣除
2023-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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