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老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個月開不到銷項票,老板又不讓申請退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個月增值稅申報的抵扣嗎,謝謝

2022-07-29 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-29 11:25

你好,你直接讓他在報表上待著就行,下個月就可以繼續(xù)用。

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快賬用戶3061 追問 2022-07-29 11:26

稅務(wù)局天天打電話,讓申請退稅。

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齊紅老師 解答 2022-07-29 11:28

你好,別聽他的,你退了以后有啥異常他還得找你,嗯,你就說你們這最近這兩個月就要開發(fā)票了。

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你好,你直接讓他在報表上待著就行,下個月就可以繼續(xù)用。
2022-07-29
你好,附加稅里面有一個增量留底退稅,在這里面填寫你增量留抵的金額。
2022-05-09
你好!你按實際應(yīng)交的計提就可以了。比如這個,城建稅,你按62.97計提
2022-05-19
?你好 ;? ? ? 可以的。 實際中 有稅務(wù)局讓這樣做的??
2022-06-09
不需要填寫,你之前那個進(jìn)項稅額留底,反饋主表上面留底稅額了不需要自己填寫
2019-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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