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老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個(gè)月開不到銷項(xiàng)票,老板又不讓申請(qǐng)退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個(gè)月增值稅申報(bào)的抵扣嗎,謝謝

2022-07-29 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-29 11:25

你好,你直接讓他在報(bào)表上待著就行,下個(gè)月就可以繼續(xù)用。

頭像
快賬用戶3061 追問 2022-07-29 11:26

稅務(wù)局天天打電話,讓申請(qǐng)退稅。

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 11:28

你好,別聽他的,你退了以后有啥異常他還得找你,嗯,你就說你們這最近這兩個(gè)月就要開發(fā)票了。

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你好,你直接讓他在報(bào)表上待著就行,下個(gè)月就可以繼續(xù)用。
2022-07-29
你好,附加稅里面有一個(gè)增量留底退稅,在這里面填寫你增量留抵的金額。
2022-05-09
你好!你按實(shí)際應(yīng)交的計(jì)提就可以了。比如這個(gè),城建稅,你按62.97計(jì)提
2022-05-19
?你好 ;? ? ? 可以的。 實(shí)際中 有稅務(wù)局讓這樣做的??
2022-06-09
不需要填寫,你之前那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額留底,反饋主表上面留底稅額了不需要自己填寫
2019-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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