?你好 ;? ? ? 可以的。 實(shí)際中 有稅務(wù)局讓這樣做的??
老師,現(xiàn)在都打電話讓退留抵稅額,我有9000多留抵,不想退,可以填在未開具發(fā)票收入里面嗎?下次申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào),會(huì)提示數(shù)據(jù)對(duì)比異常嗎?
老師好,現(xiàn)在不是要退留底退稅嗎 我賬和報(bào)表都申報(bào)了,不退的話,就申報(bào)未開票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報(bào)未開票收入 把留底為0,但是我賬和報(bào)表不去改了,下月初的時(shí)候 肯定是要把這個(gè)未開票收入 紅沖的 不想改來(lái)改去 這樣操作可以嗎
現(xiàn)在存量留底稅額是16萬(wàn),我們是銷售空調(diào)的,銷售了好多的沒有開發(fā)票,現(xiàn)在要稅務(wù)局要求退稅,個(gè)人覺得不劃算,后期要繳納增值稅的話,又要繳納城建和附加,想請(qǐng)問(wèn)全部做成無(wú)票收入后,后面再開發(fā)票的話如何報(bào)稅,有什么好的建議嗎?麻煩指導(dǎo)
老師你好,麻煩問(wèn)下我現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個(gè)月在開了發(fā)票的話,可以在沖出來(lái)嗎
老師您好 我們是簡(jiǎn)易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅?,F(xiàn)在留抵退稅申請(qǐng)退稅政策出臺(tái),我們也抵扣不了,也沒辦法在未開票收入部分填寫。如果想增值稅申報(bào)表不顯示該留底數(shù)據(jù),還怎么操作呢?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
就是在沖出來(lái)的時(shí)候是不這部分稅也是相同的負(fù)數(shù)
?你好;? ?后面? ?按實(shí)際去開票 或者報(bào)無(wú)票收入去沖即可? ?