您好,那您預(yù)計盈利多少?若是小微企業(yè),可以考慮無票支出
老師 請問一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過貨款、實(shí)際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對嗎? 收到商品:借庫存商品 貸:應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時:姐銀行存款、貸 主營業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時:借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對方給我開13個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點(diǎn)發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
甲公司是一家生產(chǎn)化妝品的公司(一般納稅人),所生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品包括高檔化妝品和普通化妝品。甲公司 本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)相關(guān)情況回答以下問題: ①銷售普通化妝品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入80萬元。 ②提供技術(shù)服務(wù),開具增值稅稅專用發(fā)票,取得不含稅服務(wù)費(fèi)收入10萬元。 ③銷售高檔化妝品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入30萬元。 ④購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項稅7.8萬元(全部準(zhǔn)許抵扣)。 要求:請計算甲公司本月需要繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?
小規(guī)模納稅人剛成立,商貿(mào)有限公司暫時沒有銷售產(chǎn)品,付的貨款是1萬元不含稅,請問供應(yīng)商是一般納稅人收8個點(diǎn)和10個點(diǎn),貨款分別是多少?還沒發(fā)生銷售業(yè)務(wù)需要開成本票嗎?
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進(jìn)項金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進(jìn)項金額就好
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進(jìn)項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
毛利率60%,剛成立的公司,符合小微企業(yè),無票支出是怎么樣的呢
您好,是匯算清繳是否符合小微企業(yè)
您好,就是企業(yè)所得稅納稅調(diào)增無票部分
符合三個條件,不超過5000萬元資產(chǎn),在職不超過300人,應(yīng)納稅所得額300萬元(不超過
您好,那建議您按無票支出,不支付稅費(fèi)
那如果次月有銷售產(chǎn)品需要開具3%的普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票呢?沒有成本票怎么處理
您好,正常做賬,就是匯算清繳納稅調(diào)增