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甲公司是一家生產(chǎn)化妝品的公司(一般納稅人),所生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品包括高檔化妝品和普通化妝品。甲公司 本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)相關(guān)情況回答以下問題: ①銷售普通化妝品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入80萬(wàn)元。 ②提供技術(shù)服務(wù),開具增值稅稅專用發(fā)票,取得不含稅服務(wù)費(fèi)收入10萬(wàn)元。 ③銷售高檔化妝品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入30萬(wàn)元。 ④購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬(wàn)元(全部準(zhǔn)許抵扣)。 要求:請(qǐng)計(jì)算甲公司本月需要繳納的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?

2022-05-31 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-31 14:25

業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅80*0.13=10.4 應(yīng)交消費(fèi)稅是80*0.15=12

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-31 14:25

業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅是10*0.06=0.6

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齊紅老師 解答 2022-05-31 14:25

業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅是30*0.13=3.9 應(yīng)交消費(fèi)稅是30*0.15=4.5

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齊紅老師 解答 2022-05-31 14:26

業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額7.8

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-31 14:26

請(qǐng)計(jì)算甲公司本月需要繳納的增值稅 10.4+0.6+3.9-7.8=7.1 應(yīng)交消費(fèi)稅是12+4.5=16.5

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業(yè)務(wù)1應(yīng)交增值稅80*0.13=10.4 應(yīng)交消費(fèi)稅是80*0.15=12
2022-05-31
同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=200*15%%2B22.5/1.13*15%
2022-06-02
乙公司代收代繳的消費(fèi)稅額 (320+20)/(1-0.15)*0.15=60
2021-12-13
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-12-03
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額是13 消費(fèi)稅是100*15%=15
2021-06-20
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