同學(xué)你好,是的,你理解的沒錯;
2.加加是我國公民,獨生子單身,在H公司工作。2019年取得工資收入80000元,在某培訓(xùn)機構(gòu)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓專利權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20000元。已知:加加個人繳納“三險一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無其他扣除項目,計算加加本年應(yīng)繳納的個人所得稅。已知:勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額。稿酬所得的收入額減按70%計算;稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520。
某公司為居民企業(yè),2021年度銷售自產(chǎn)產(chǎn)品取得收入6600萬元,銷售不再使用的原材料取得收入100萬元,出售使用過的固定資產(chǎn)取得收入90萬元,出租房屋取得租金收入240萬元,讓渡商標(biāo)使用權(quán)取得收入60萬元,取得國債利息收入為10萬元,取得財政部門規(guī)定專項用途的財政資金收入30萬元,從甲居民企業(yè)取得權(quán)益性投資收益40萬元,企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額為80萬元。要求計算:營業(yè)收入總額(業(yè)務(wù)招待費扣除限額的基數(shù))=免稅收入總額=不征稅收入總額=當(dāng)年允許扣除的業(yè)務(wù)招待費=應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納所得額=
老師記得還有什么特殊情況嗎?除了金融商品以外,其他的轉(zhuǎn)讓都是怎么計算銷售額的
2.加加是我國公民,獨生子單身,在H公司工作。2019年取得工資收入80000元,在某培訓(xùn)機構(gòu)授課取 得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬 60000元 轉(zhuǎn)讓專利權(quán),取得特許權(quán)使用費收入 20000 元。 已知:加加個人繳納“三險一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無其他扣除項目,計算加加本年應(yīng)繳納的個人所得稅。 已知:勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額。稿酬所得的收入額減按 70%計算;稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520。
越某是我國公民,獨生子単身,在甲公司工作。2020年取得工資收入80000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費收入20000元。己知:趙某個人繳納“三險一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無其他扣除項目,趙某本年應(yīng)繳納的個人所得稅(不考慮其他稅費)。根據(jù)個人所得稅稅率表,全“年”應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分適用稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520。試根據(jù)以上信息,計算趙某2020全年應(yīng)納稅所得額以及應(yīng)繳納的個人所得稅(不考慮其他稅費)。
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。