。借未交增值稅100,貸轉出多交增值稅100。
你好老師,1.上月進項500,全部進行了認證,銷項 100,月底如何結轉增值稅? 2.到了本月銷項300,無進項,上個月的留底結轉想要在本月抵扣,如何做會計分錄?
老師。一般納稅人,本月進項500,銷項600,上月留底300,不用交增值稅,那計提了進項銷項,用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結轉分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師。你好。如果本月銷項稅是1600 。上月進項留底800 本月新到進項票550 之前代賬會計 做賬代認證進項稅額300 。本月把550和300都勾選認證了 請問怎么做帳呢 怎么寫分錄呢。謝謝老師
老師你好,我是一般納稅人,本月銷項稅額300 進項稅額400,都認證完了,留底100,那月末結轉的會計分錄如何寫?
之前對公轉賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,實際中在計算盈虧平衡點的時候,例如管理費用下的生活費,差旅費,辦公費等常見的費用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務里未體現(xiàn)投資土地,給轉款是備注分成款,賬務處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項稅207002.94,進項稅32842.82;結轉會計分錄怎么做?
老師,股權變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權全部轉讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬