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你好老師,1.上月進(jìn)項(xiàng)500,全部進(jìn)行了認(rèn)證,銷項(xiàng) 100,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? 2.到了本月銷項(xiàng)300,無進(jìn)項(xiàng),上個(gè)月的留底結(jié)轉(zhuǎn)想要在本月抵扣,如何做會(huì)計(jì)分錄?

2020-11-06 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 09:51

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500

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齊紅老師 解答 2020-11-06 09:51

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)300貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300。

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快賬用戶1440 追問 2020-11-06 09:52

轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2020-11-06 09:52

只是一個(gè)過渡科目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的。

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快賬用戶1440 追問 2020-11-06 09:55

我就是說本月已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。后期都可以抵扣了

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快賬用戶1440 追問 2020-11-06 09:56

那上個(gè)月的留底我沒做分錄,這個(gè)月怎么辦?把分錄在這個(gè)月補(bǔ)上嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-06 09:57

你好,是的 可以補(bǔ)上的。

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快賬用戶1440 追問 2020-11-06 09:58

謝謝老師,這個(gè)問題是多長時(shí)間關(guān)閉?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:00

你好,應(yīng)該是第二天這個(gè)時(shí)間吧

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快賬用戶1440 追問 2020-11-06 10:01

好的老師

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:03

不客氣地,工作愉快。

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快賬用戶1440 追問 2020-11-07 08:33

老師,淘寶商家找人刷單實(shí)現(xiàn)的訂單收入,是不是要正常做賬?而且是消費(fèi)者下單后就要確認(rèn)收入?如果消費(fèi)者發(fā)生退貨,只要紅字沖掉就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-07 08:40

你好 是的 是的 是的

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快賬用戶1440 追問 2020-11-07 09:11

郭老師,淘寶的收入沒有開過發(fā)票,報(bào)稅時(shí)需要填寫在未開具發(fā)票一欄是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:23

你好 是的 是這么做的

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500
2020-11-06
減免一是你的銷項(xiàng)不需要交稅嗎?
2020-11-10
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-10-20
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
。借未交增值稅100,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅100。
2022-07-28
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