你好,借制造費用-工具費,貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款。
老師,想請教你一下,我是內(nèi)賬,這樣的,我們老板從供應(yīng)商那里購買材料后直接銷售給A客戶,從中賺差價,分錄怎樣寫,我借:應(yīng)收A客戶貨款1000元,貸,營業(yè)外收入,收到貨款的時候是借現(xiàn)金,貸應(yīng)收帳款,那成本那里,我應(yīng)該怎么做
老師,客戶讓我們跟他們拿月餅 卷,錢從貨款里面扣掉了,這個我們怎么做賬?客戶少付貨款了
老師,我們公司新開幾個月,銷售產(chǎn)品給客戶,然后從客戶那里拿了設(shè)備抵扣應(yīng)收客戶的貨款,那么這些設(shè)備可以按照股東的占比去分?jǐn)傓D(zhuǎn)為股東的投資款嗎?
老師你好,商貿(mào)公司客戶從我公司采購貨物,貨款已付發(fā)票還沒開具,是客戶的原因現(xiàn)發(fā)生退貨但是中間產(chǎn)生了運費,那我們是直接扣除運費之后把剩余的貨款退回客戶嗎,還是怎么做呢
我們有一家客戶,然后這幾個月我司有兩個員工工資和社保都是從這家客戶上發(fā),社保也是從他們那交,現(xiàn)在付欠我們司的貨款,然后把他們兩個員工的工資和社保都從貨款里抵減,那么這部分抵減的我做賬怎么做分錄
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請問為什么固定資產(chǎn)清理會有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請問老師一般納稅人沒有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來做。對于司機,分揀員,保潔這類工種的人員,單獨做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報個稅。請問,這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時候,也還是做借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費可以直接做借銀行存款借管理費用手續(xù)費貸主營業(yè)務(wù)收入這樣對嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個人用來經(jīng)營養(yǎng)豬,租期5年。請問我們作為出租方,是直接做簡單的租賃業(yè)務(wù),對方個人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對方嗎?
個人獨居業(yè),個人獨資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費用300,沒有請員工,老板自己看店鋪,那他這個季度要納什么稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達賬款貸預(yù)收賬款啊
直接在收入減掉了,沒有開票,那我的主營收入做少嗎
你好,你想規(guī)范的做,就不減,各自是各自的。
對賬時,客戶給減掉的
你好,你可以減掉,但是規(guī)范的做法,賬上要確認(rèn)收入。
就是不知道怎么做賬去確認(rèn)收入
你好,你們是一開始賣了貨物給客戶 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交著增值稅 借制造費用-工具費,貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。