你好,這個(gè)需要看你平時(shí)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做賬的。
你好老師,1.上月進(jìn)項(xiàng)500,全部進(jìn)行了認(rèn)證,銷項(xiàng) 100,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅? 2.到了本月銷項(xiàng)300,無進(jìn)項(xiàng),上個(gè)月的留底結(jié)轉(zhuǎn)想要在本月抵扣,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師。一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)500,銷項(xiàng)600,上月留底300,不用交增值稅,那計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
上月留底423.43,本月進(jìn)項(xiàng)459.72,銷項(xiàng)713.83。增值稅需要做計(jì)提嗎,怎么做留底分錄
老師,我之前有增值稅留底500,但我這個(gè)月銷項(xiàng)300,進(jìn)項(xiàng)200,當(dāng)本的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那我這個(gè)月增值稅用交嗎?
老師 上月分錄 借:銷項(xiàng)稅額500 留底稅額500 待:進(jìn)項(xiàng)稅額:1000 本月申報(bào): 借:銷項(xiàng)稅額1000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額700 留底稅額500 本月申報(bào)表出現(xiàn)了上期留底稅額抵減欠稅900 本月應(yīng)繳納稅額為700 請問本月分錄怎么做
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個(gè)有什么區(qū)別
平時(shí)計(jì)提進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),需要交稅的時(shí)候計(jì)入已經(jīng)稅金,不交稅的,就不做分錄了
那你這個(gè)也重新計(jì)提一下就可以了。