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老師。一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)500,銷項(xiàng)600,上月留底300,不用交增值稅,那計(jì)提了進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),用掉的留抵稅額,要做分錄嗎

2021-10-13 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-13 09:31

你好,這個(gè)需要看你平時(shí)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做賬的。

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快賬用戶2584 追問 2021-10-13 09:32

平時(shí)計(jì)提進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),需要交稅的時(shí)候計(jì)入已經(jīng)稅金,不交稅的,就不做分錄了

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-13 09:33

那你這個(gè)也重新計(jì)提一下就可以了。

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你好,這個(gè)需要看你平時(shí)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做賬的。
2021-10-13
您好, 是的280元那個(gè)也是可以抵扣增值稅的
2021-01-12
還要減去留抵,本月不交增值稅
2024-11-08
你好!根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是300,進(jìn)項(xiàng)稅額是200,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)100。但你有之前留底的500,所以這個(gè)月不需要交增值稅,還可以繼續(xù)留底400到下個(gè)月。
2024-11-08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500
2020-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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