您好同學(xué),本月把這550,300都勾選認(rèn)證了,然后正常做憑證就可以,主要是你這個進(jìn)項稅額的話,它針對的是費(fèi)用類的發(fā)票還是成本類的呀,還是庫存商品。
老師,我們公司從去年在建工程.月開始投產(chǎn),之前我的買回來所有進(jìn)項稅都記在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_待抵扣稅額,6月份我勾選認(rèn)證了進(jìn)賬稅大于銷項稅(6月進(jìn)賬87000_86000=1000元留底),我沒有做稅費(fèi)會計分錄,7月就是本月銷項稅大于進(jìn)賬稅我怎么做待抵扣稅額會計分錄,請老師指點?
老師。你好。如果本月銷項稅是1600 。上月進(jìn)項留底800 本月新到進(jìn)項票550 之前代賬會計 做賬代認(rèn)證進(jìn)項稅額300 。本月把550和300都勾選認(rèn)證了 請問怎么做帳呢 怎么寫分錄呢。謝謝老師
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,請問下,之前很早的會計把賬做錯了,一張發(fā)票進(jìn)項稅已認(rèn)證,后又做一張進(jìn)項稅未認(rèn)證稅金,后來我在2021年12月份的時候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會計分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了,但是因為之前的賬很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進(jìn)銷項稅是平的,所以,請問要怎么做分錄,求指教!
老師你好,之前會計有一筆發(fā)票入賬但未進(jìn)行進(jìn)項的勾選認(rèn)證抵扣:分錄:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(13%) 貸:應(yīng)付賬款 。本月會計將這筆發(fā)票進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣,請問該怎么做賬
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
都是成本發(fā)票 分錄怎么寫呢
都是庫存商品的進(jìn)貨發(fā)票
借庫存商品借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸銀行存款。
借。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這一步對不呢
最后一個未交增值稅是之前留底的 在貸方的負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額是本期勾選的
你好他做到待抵扣里也是可以的。
那我在這里要抵扣的時候怎么做呢
你到下個月再抵扣的時候,你就把那個待抵扣那個稅金放在貸方。
老師 我是說我這個月要抵扣上月留底的進(jìn)項稅怎么做
你要抵扣的話,你得看看上個月你形成留底的時候,你怎么做的憑證。因為我現(xiàn)在不知道你上個月留底的時候,你是怎么做做憑證。
我在明細(xì)表看到是這樣的
你好同學(xué),你可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,就是說,把所有的金額都都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,這樣你未交增值稅里面就沒有余額了。
那這樣做了后。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又怎么寫呢 接著這樣寫對不呢
同學(xué),我不知道該怎么告訴您了,因為整個的流程憑證我發(fā)了一遍,但是您剛才問我的問題相當(dāng)于重新開始提問了,哈