直接計(jì)入農(nóng)產(chǎn)品的成本就是了
房地產(chǎn)開發(fā)商2000年賣掉一套房子。價(jià)格每平一萬元,100平方。到了2018年,辦產(chǎn)權(quán)時(shí)面積測繪是95平。那多收了這五萬元怎么做會(huì)計(jì)分錄?2000年房地產(chǎn)公司已經(jīng)按100萬作收入,也交了應(yīng)交的相關(guān)稅費(fèi)。2018年這5萬元賬務(wù)處理?已重新開具95萬的發(fā)票,收回100萬的發(fā)票
一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,“應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅”下面的二級明細(xì)科目只有:進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口退稅,已交稅金,如果本期沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額100元……要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
收購農(nóng)場品,實(shí)際收到1%的票可以抵扣9%的稅,請問如何調(diào)整分錄,例如: 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸:銀行存款 101 修改為庫存商品還是100,進(jìn)項(xiàng)稅是9的話,那銀行存款對不上了。 101/1.09做庫存,101-101/1.09做進(jìn)項(xiàng)稅的話,稅管的人說申報(bào)要按票面庫存*0.09做進(jìn)項(xiàng),那做帳的跟申報(bào)的不就不一樣了嗎?還是把那多出來的8%做營業(yè)外收入?
我是一般納稅人,開具13%的票,取得進(jìn)項(xiàng)9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,報(bào)稅時(shí)加計(jì)1%抵扣。舉例,我取得進(jìn)項(xiàng)票1000(不含稅)+90(進(jìn)項(xiàng)稅),共計(jì)應(yīng)付賬款1090。我報(bào)稅的時(shí)候是按在1000的基礎(chǔ)上加計(jì)1%,多抵扣100的進(jìn)項(xiàng)稅。但是我做賬的時(shí)候,應(yīng)付賬款肯定是不能動(dòng)的,還是1090,那我分錄借:原材料990.91,進(jìn)項(xiàng)稅99.09 貸:應(yīng)付賬款1090。我這樣做的話,進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)稅有誤差,要是我按稅務(wù)上的借:原材料1000 進(jìn)項(xiàng)100 貸應(yīng)付賬款1100。這時(shí)候應(yīng)付賬款又不對了,我應(yīng)該咋做分錄
你好,賬面借:應(yīng)交稅費(fèi)__一般進(jìn)項(xiàng) 100 報(bào)表上面進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)把這100元減掉了,因?yàn)槭敲舛愞r(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賬面多的這100元進(jìn)項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司是買課程的,比如賣會(huì)計(jì)課,開票怎么開
老師,下面標(biāo)紅的這句話,適用建筑服務(wù)簡易計(jì)稅項(xiàng)目3%,按1%預(yù)繳增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人開130萬三個(gè)點(diǎn)的專票需要交多少增值稅?多少附加稅。
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
老師,利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師麻煩問一下,我在裝訂2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表,稅款所屬期是2023年12月,但是填報(bào)日期是2024年1月10號,需要裝訂在2023年,還是2024年,謝謝老師
老師,我建賬套的時(shí)候月份選錯(cuò)了,怎么更改?
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師 您幫我看一下這個(gè)