直接計入農(nóng)產(chǎn)品的成本就是了

房地產(chǎn)開發(fā)商2000年賣掉一套房子。價格每平一萬元,100平方。到了2018年,辦產(chǎn)權(quán)時面積測繪是95平。那多收了這五萬元怎么做會計分錄?2000年房地產(chǎn)公司已經(jīng)按100萬作收入,也交了應(yīng)交的相關(guān)稅費(fèi)。2018年這5萬元賬務(wù)處理?已重新開具95萬的發(fā)票,收回100萬的發(fā)票
一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,“應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅”下面的二級明細(xì)科目只有:進(jìn)項稅額,銷項稅額,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,出口退稅,已交稅金,如果本期沒有發(fā)生銷項稅額,只有進(jìn)項稅額100元……要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
我是一般納稅人,開具13%的票,取得進(jìn)項9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,報稅時加計1%抵扣。舉例,我取得進(jìn)項票1000(不含稅)+90(進(jìn)項稅),共計應(yīng)付賬款1090。我報稅的時候是按在1000的基礎(chǔ)上加計1%,多抵扣100的進(jìn)項稅。但是我做賬的時候,應(yīng)付賬款肯定是不能動的,還是1090,那我分錄借:原材料990.91,進(jìn)項稅99.09 貸:應(yīng)付賬款1090。我這樣做的話,進(jìn)項稅和報稅有誤差,要是我按稅務(wù)上的借:原材料1000 進(jìn)項100 貸應(yīng)付賬款1100。這時候應(yīng)付賬款又不對了,我應(yīng)該咋做分錄
你好,賬面借:應(yīng)交稅費(fèi)__一般進(jìn)項 100 報表上面進(jìn)項已經(jīng)把這100元減掉了,因為是免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,賬面多的這100元進(jìn)項怎么做會計分錄?
老師,請問一下,我是一般納稅人,比如銷項稅金有3500,開了有進(jìn)項抵扣發(fā)票稅金有2000元,有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣稅金2000元,本月銷項3500-進(jìn)項4000元,等于留底500元不用繳稅對吧,但是我賬面怎么處理呢,因為那個收購發(fā)票是免稅的,怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)那里會平呢?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨(dú)資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?