你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,“應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅”下面的二級明細(xì)科目只有:進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,出口退稅,已交稅金,如果本期沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額100元……要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
每月賣出房子產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,還有進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅額抵減,需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額100萬 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額抵減30萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額70萬
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時候,做會計分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅額,可以退稅的時候,這個進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)二級科目有出口退稅,有出口抵減內(nèi)銷,有銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅,年底結(jié)轉(zhuǎn)這個科目分錄怎么做
老師,外貿(mào)傳統(tǒng)0110出口,請問采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎? 是按下面分錄嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎? 采購進(jìn)項(xiàng): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 1.本月應(yīng)收退稅款: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 2.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出口退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 3.計提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額)
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
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