你好,同學(xué)。 你是按實(shí)際的成本 結(jié)轉(zhuǎn)就是了的。 你 這面積 有差異,只是增加單位面積 成本 ,總成本 處理不變的
房租一般是直接做損益費(fèi)用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專(zhuān)票有開(kāi)稅率是3的有開(kāi)是1的怎么申報(bào)
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤(rùn),本年累計(jì)是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6586.35元!!因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:萬(wàn),稅6586.35元)??!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫(xiě)錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問(wèn)題嗎?而且現(xiàn)在6月結(jié)賬后,每個(gè)月的科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都對(duì)。就是資產(chǎn)負(fù)債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-其他對(duì)嗎還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
固定資產(chǎn)一次性扣除,2022年開(kāi)具的發(fā)票并投入使用能享受該政策嗎?
老師:我們公司使用了殘疾人,現(xiàn)在申報(bào)殘疾經(jīng)費(fèi)要去殘聯(lián)核實(shí),請(qǐng)問(wèn)需要帶上什么資料?
線(xiàn)上賣(mài)貨,收款方式線(xiàn)上,掛的預(yù)收款,線(xiàn)上買(mǎi)家5個(gè)需要票開(kāi)了5張票9000元,,可以填一張憑證?不要每一個(gè)發(fā)票填一張憑證嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,幼兒園老師的檢查治療費(fèi)計(jì)入福利費(fèi)還是非貨幣性福利?
不涉及成本,只就這5萬(wàn)的賬務(wù)處理
你是沖減5萬(wàn)的收入就可以了的
那會(huì)計(jì)分錄呢 老師
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5 應(yīng)交稅費(fèi) 貸,應(yīng)收帳款等
應(yīng)收賬款?直接減少應(yīng)收帳款?欠他人錢(qián),不掛其他應(yīng)付款,或應(yīng)付帳款?直接沖減應(yīng)收?
你這個(gè)是你之前確認(rèn)的應(yīng)收,現(xiàn)在直接減少你的應(yīng)收,哪里是其他應(yīng)付呀,這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的是應(yīng)收。