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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)

2025-05-11 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-11 10:35

您好,這個(gè)的話,最好是調(diào)整到營業(yè)外收入,這個(gè)差額走營業(yè)外

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快賬用戶3890 追問 2025-05-11 10:43

調(diào)營業(yè)外收入要寫什么證明嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-11 10:44

您好,這個(gè)的話,說明情況和金額,這個(gè)就行

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快賬用戶3890 追問 2025-05-11 10:51

不知道說明這個(gè)怎樣寫,老師可否示范一下

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齊紅老師 解答 2025-05-11 10:52

其他應(yīng)付款不予支付,金額*** 經(jīng)過商討后計(jì)入營業(yè)外

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快賬用戶3890 追問 2025-05-11 11:04

這個(gè)交所得稅就行了吧

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齊紅老師 解答 2025-05-11 11:05

是的,理解的是沒錯(cuò)的

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你好,這是個(gè)大工程。得:梳理內(nèi)外賬差異: 分析外賬和內(nèi)賬的收入、成本、費(fèi)用等各個(gè)科目的差異原因,可能是少計(jì)收入、多計(jì)或少計(jì)成本、未入賬的其他業(yè)務(wù)收支等。 對比內(nèi)外賬的銀行存款、往來款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)類科目的余額,查找差異來源。 整理原始憑證: 收集所有必要的原始憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、銀行對賬單等,確保每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都有合法、合規(guī)的證據(jù)支撐。 對于發(fā)現(xiàn)的差異部分,找出對應(yīng)的原始單據(jù),補(bǔ)充完善內(nèi)賬記錄。 調(diào)整賬目: 對于收入差異,須查明原因,如有隱瞞收入應(yīng)補(bǔ)記,并按照稅法規(guī)定及時(shí)更正申報(bào),以免構(gòu)成偷逃稅款的風(fēng)險(xiǎn)。 對于成本、費(fèi)用的差異,也要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)賬,確保資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)的真實(shí)反映。 重新建賬: 必須一致的科目包括但不限于: 資產(chǎn)類科目(貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等) 負(fù)債類科目(應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、短期借款、長期借款、應(yīng)交稅費(fèi)等) 所有者權(quán)益科目(實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等) 收入類科目(主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等) 成本費(fèi)用類科目(主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用等) 調(diào)整損益與稅金: 根據(jù)調(diào)整后的收入和成本數(shù)據(jù),重新計(jì)算利潤,調(diào)整所得稅費(fèi)用,并按照稅法要求更正以前年度已申報(bào)的增值稅、所得稅等相關(guān)稅種的申報(bào)表。
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同學(xué)你好 是對你們的投資嗎 是實(shí)收資本嗎
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您好 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務(wù)處理計(jì)入長期待攤費(fèi)用 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 正常賬務(wù)處理 計(jì)入長期待攤費(fèi)用 匯算清繳的時(shí)候無票的納稅調(diào)增 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 根據(jù)付款金額 發(fā)票多的 按照付款金額入賬 發(fā)票少的計(jì)入營業(yè)外支出 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 根據(jù)收據(jù)入賬 匯算清繳納稅調(diào)增 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 現(xiàn)金付款無憑據(jù)要補(bǔ)手續(xù) 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調(diào)增 B,前期有個(gè)代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個(gè)可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細(xì)打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補(bǔ)入
2024-09-14
酒店行業(yè)營業(yè)前期發(fā)生的費(fèi)用可以統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目 但是沒有發(fā)票是無法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補(bǔ)齊發(fā)票或者用其他發(fā)票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續(xù)正常的賬務(wù)處理
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