你好,同學(xué)。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 你這資金已經(jīng)付了,不存在往來的啊
老師,向您請(qǐng)教一個(gè)問題。公司2018年12月有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用并且做了長(zhǎng)期攤銷,當(dāng)時(shí)銀行支付了款項(xiàng)未掛往來單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:銀行存款 請(qǐng)問一下這個(gè)分錄長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并且掛上往來單位呢?謝謝
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人個(gè)體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報(bào)的,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào)過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會(huì)計(jì)從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致,購(gòu)入借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購(gòu)入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。
計(jì)調(diào)整分錄。2.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)ABC公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。ABC公司2018年12月15日向A企業(yè)售出一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅額為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當(dāng)天收到全部?jī)r(jià)稅款協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,ABC公司無法合理估計(jì)該批商品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時(shí)該公司的會(huì)計(jì)處理如下:借:銀行存款1160000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)160000借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800000貸:庫(kù)存商品800000要求:分析注冊(cè)會(huì)計(jì)師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請(qǐng)編制審調(diào)整分錄。
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請(qǐng)教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
就是以前沒有掛往來單位,現(xiàn)在需要補(bǔ)上 方便對(duì)賬
那你之前的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用發(fā)生時(shí)如何做的
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 付了款且收到發(fā)票
那你這哪里來的往來呢 你這相當(dāng)于之前就付了錢了,你現(xiàn)在只是待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)成本
就是之前沒有掛往來單位需要補(bǔ)上。借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 這就是掛單位的意思 沒有掛往來就沒有單位往來記錄。之前沒有掛單位 直接做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和銀行存款
那你就是之前做錯(cuò)了 借,銀行存款 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款
就是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了 現(xiàn)在需要調(diào)整
對(duì)的,現(xiàn)在就是按我上面給你的這兩個(gè)分錄調(diào)整。