您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人9月計提增值稅,有進(jìn)項稅,分錄怎么記?
你好,請問一般納稅人銷項稅額25,進(jìn)項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝
你好,請問一般納稅人銷項稅額18,進(jìn)項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝,上月留底在應(yīng)交稅費未交增值稅這里面
請問老師一般納稅人,月底計提增值稅稅費和第二個月繳納的分錄怎么寫呀,還有我上月忘記計提了
你好,老師,我想問一下,上個月增值稅忘了計提了,這個月繳納了增值稅,這個月補(bǔ)提增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄怎么做?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
請問老師第一個是計提的分錄嗎?不需要具體的計提附加稅的分錄嗎?
第一個是計提的分錄 附加稅也沒有計提 ? 借:稅金及附加-城建稅 借:稅金及附加-教育費附加 借:稅金及附加-地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 貸:應(yīng)交稅費-教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-地方教育費附加
老師我們沒有設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個怎么做啊 第一次接觸一般納稅人 這方便不太懂
可以自己增加會計科目的
老師這個是以前會計做的補(bǔ)提分錄,第一個像這樣做可以不呢
那您參照前任做的也可以 只是不規(guī)范
老師計提的金額是銷項稅額還是全額 還是減去進(jìn)項的金額呢
我寫的分錄是銷項稅額減去進(jìn)項的金額
好的 我清楚了 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問