先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
上個月有留底稅額,這個月銷項大于進項,因為上個月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
假設,10月銷項100元,進項50元,我司進項按10%加計抵扣,不存在其他進項轉出的業(yè)務, 應交增值稅的分錄怎么寫,計提和繳納的時候,分別怎么寫,謝謝老師,麻煩寫一下,帶上金額,感謝
你好,請問一般納稅人銷項稅額25,進項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉的分錄怎么寫,麻煩帶上數寫一下,謝謝
你好,請問一般納稅人銷項稅額18,進項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉的分錄怎么寫,麻煩帶上數寫一下,謝謝,上月留底在應交稅費未交增值稅這里面
月末不要繳納增值稅,月末結轉進項留底時分錄 借:應交稅費 -增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 下一步分錄怎么寫是借 應交稅費-未交增值稅? 這個圖說不用做賬 是后面分錄不用寫了嗎?
老師業(yè)務量減少會導致資產總計減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會費,展會費,屬于業(yè)務宣傳費嗎,展會費我們公司是買一個參展的名額
老師。我這個應付工資應該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個怎么進行賬務處理。也就是說這個615元的話是門店收到的門店現金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產為負,想退出股份,認繳出資額75萬,已實繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內,已和B公司達成協議,本次股權轉讓B不用支付價款,在認繳到期前繳納50萬,這樣B公司應該怎樣申報印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個員工簽訂的是勞務合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個稅申報是按照工資薪金還是勞務報酬來申報?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務公司,差成本發(fā)票,能不能現在辦個體工商戶,開成本發(fā)票給勞務公司?
老師,請問注冊家族公司/集團公司有什么要求嗎?或者說實操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
謝謝,再多問一下,如果留底20,這個月沒有進項,銷項18,留底還是在未見增值稅里,這個怎么寫,雖然小于0,但是留底又少了
每月你都按這個公式計算就是 未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄