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你好,請問一般納稅人銷項(xiàng)稅額25,進(jìn)項(xiàng)稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計(jì)提和下月繳納時以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝

2022-04-02 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 09:07

你好,上一個月留抵10在哪個科目里面?

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快賬用戶1924 追問 2022-04-02 09:08

就是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選多了

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齊紅老師 解答 2022-04-02 09:08

你好在哪個科目里面掛著你知道嗎?

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你好,上一個月留抵10在哪個科目里面?
2022-04-02
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-09
你好 本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
請問您平時的增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
2022-04-09
?你好;? 借 銷項(xiàng)稅100 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 50? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ; 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50 ;? ? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50? ?;? 貸? 銀行存款? 45? ;? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額? 5 ;?
2021-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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