同學你好 對的 這樣就可以 轉(zhuǎn)出到成本費用吧
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
外貿(mào)出口退稅額是不是只要不超過當月銷售的開票額就可以了?因為我們企業(yè)完全沒有內(nèi)銷,所有的房租水電,出差酒店住宿的進項一直留著沒用。
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關(guān)單對應不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關(guān)單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
一般人出口企業(yè),20年掛的外國預收賬款10萬,有報關(guān)單,實際業(yè)務也發(fā)生了,但是一直沒報收入,23年3月補開的0稅率發(fā)票,但是沒有進項發(fā)票,3月暫估了,是不是進項發(fā)票要普票就可以,因為也不涉及退稅,如果開了專票能抵扣內(nèi)銷的稅額嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
啥?我指的是退稅可以退不!
這個不可以的哦 不能退稅