你好 你們已經(jīng)差額征收了 也就是分包的稅款已經(jīng)抵扣了 應該把扣下的稅款退還給對方
老師好,我們是總承包方,把工程分包出去了,只收取稅金和管理費,那每個月怎么填寫增值稅扣出發(fā)包的那個數(shù)呢?這個數(shù)從哪里知道呢?雖然合同有總的分包額,但是勞務分包是一個總合同,然后分次撥款給他們
老師,我們是總承包方,簡易計稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個點,還有附加,印花稅,管理費2個點,那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們是總承包方,只把勞務分包出去,只收管理費和稅金,我們是簡易計稅,我們提前收分包方3個點的增值稅,那等分包方提供來勞務發(fā)票時,還用返稅給他們嗎?提供來的勞務票備注欄都寫著差額征稅
老師,我們是建筑總承包企業(yè),然后把工程分包出去,我們采用簡易計稅,那分包方給我們提供發(fā)票,有差額計稅的,我們還用返還她們稅點嗎?我們在播工程款時,已經(jīng)扣了她們3個點了
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
怎么下載下載出口報關單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?
老師,我要全部返給他們嗎?怎么計算返多少啊?
老師,我不太明白差額征稅的意思,分包方給我們提供成本發(fā)票,我們差額征稅,為什么還要返給他們稅呢?
總包是100 分包60 那么差額按照40繳納稅款 對方的稅金是自己交給稅務局的 你們也不該扣下來
奧,那分包方他們有自己的勞務公司,自己開票,他們是小規(guī)模,季度不超30萬還用交稅嗎?他們不交稅,我們還用退給他們嗎?