你好 借簡(jiǎn)易計(jì)稅貸工程施工 沖成本就可以
老師,我們是總承包方,把勞務(wù)分包了,我們和甲方簽訂的是一般計(jì)稅,和分包方簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)稅,那分包方是不是要給我們按一般計(jì)稅來提供成本發(fā)票呢?
老師,我們是總承包方,只把勞務(wù)分包出去,只收管理費(fèi)和稅金,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們提前收分包方3個(gè)點(diǎn)的增值稅,那等分包方提供來勞務(wù)發(fā)票時(shí),還用返稅給他們嗎?提供來的勞務(wù)票備注欄都寫著差額征稅
老師,我們是建筑總承包企業(yè),然后把工程分包出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那分包方給我們提供發(fā)票,有差額計(jì)稅的,我們還用返還她們稅點(diǎn)嗎?我們?cè)诓スこ炭顣r(shí),已經(jīng)扣了她們3個(gè)點(diǎn)了
我們是建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在疫情期間分包開了1%的普通發(fā)票給我們,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)――簡(jiǎn)易計(jì)稅不平咋處理?申報(bào)時(shí)是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點(diǎn),那做賬時(shí)差2個(gè)稅點(diǎn) 開銷售發(fā)票:貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(3%稅點(diǎn)) 收到分包開票是:借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(1%稅點(diǎn)) 預(yù)交稅費(fèi):借方:應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(按3%差額計(jì)稅) 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅和申報(bào)數(shù)據(jù)有2%的差額
老師,我們是建筑總承包企業(yè),收到分包方的勞務(wù)票稅率都是1%,但是填寫申報(bào)表的時(shí)候是按3%填,是嗎?我能不能價(jià)稅分離是按3%人為的分離,記入簡(jiǎn)易計(jì)稅里面呢?我們收的全是普票
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫(kù)存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
總監(jiān)讓我都按3%重新計(jì)算,再調(diào)整賬務(wù)
你好 本來抵扣的就是3% 人家是差額抵扣 不是根據(jù)發(fā)票稅額抵扣
老師,我收到分包方發(fā)票的時(shí)候,就價(jià)稅分離,稅金計(jì)入借方了,但是交稅的時(shí)候全部都是按3%交的,貸方會(huì)有余額,所以財(cái)務(wù)總監(jiān)說統(tǒng)一按3%分離,余額就平了,這樣理解對(duì)嗎?
那你做的不對(duì) 不是根據(jù)稅額填寫 增值稅(收入-成本)/1.03*3% 按這個(gè)繳納的 你交了多少 貸方-繳納的=借方的 倒擠出來