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建筑公司,有簡易項目分包情況,比如我們給甲方開票100萬,收到分包單位給我們開的80萬,那我們是不是這個項目交稅就是(100-80)/1.03*0.03=0.58萬的增值稅就可以了?

2023-06-07 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 14:40

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶1441 追問 2023-06-07 14:44

如果之前的會計不知道,分包發(fā)票都沒有抵扣,所有的簡易項目全都按3%交的增值稅,那現(xiàn)在怎么處理比較好?。?? 我能把之前的分包發(fā)票合計數(shù)都放在本月發(fā)生額了,后面慢慢抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:54

同學(xué)你好 這幾個可以留底

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快賬用戶1441 追問 2023-06-07 14:59

那表三我填表的時候本期數(shù)特別大,超過本期開票數(shù)幾倍沒有問題嗎??還有就是我給甲方開三個點的票,分包給我開一個點的有沒有關(guān)系?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:05

同學(xué)你好 分包方給總包開發(fā)票

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同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-07
你好,很高興為你解答 結(jié)算單就可以
2020-11-05
你好,分包的話可以按照后面這種方法。
2025-01-03
你好,同學(xué)。 你是按你的收入-分包款,差額作為計稅依據(jù)預(yù)交相關(guān)稅的。 80萬不屬于你們什么意思,你這150-70,80不就是你的?
2020-12-27
同學(xué)你好 差額那說的話那就是100-60
2022-07-22
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