同學(xué)你好 你是不是有暫估的
你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購進(jìn)來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個(gè)A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進(jìn)做虛假入庫單,就說是12月份新購進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫單日期對(duì)不上,這個(gè)怎么弄比較合理。
有這樣一種情況:采購在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購在8月份對(duì)賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個(gè)問題!倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問這種情況,是怎么回事呢???
有這樣一種情況:采購在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購在8月份對(duì)賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個(gè)問題!倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問這種情況,是怎么回事呢???
冉老師,你還記不記得你回答過我一個(gè)問題,就是:我的供應(yīng)商在7月份送貨,但是8月份才會(huì)對(duì)賬,開票,你說這個(gè)情況很多企業(yè)都是這樣子。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果這樣是對(duì)的,那我倉庫7月份就收貨了呀,但是我收票在8月份,我賬務(wù)上的庫存就對(duì)不上倉庫的呢?那我這個(gè)情況,怎么搞??。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
沒有!我是按照發(fā)票做的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)跟庫存對(duì)不上
那你得核對(duì)明細(xì)才可以
我核對(duì)了!你是不是沒看懂提問,你再看看吧,看你怎么回答的我就知道你沒懂問題,你的回答每一個(gè)在我想要的東西上?。?!
同學(xué)你好 ?這個(gè)你需要按照發(fā)票核對(duì) 出庫入庫都要核對(duì) 看看是哪里的問題
不需要對(duì),你沒懂哪里對(duì)不上嗎?我倉庫入賬是7月份的,我做賬是8月份的,懂了嗎?!??!
每月的只要核對(duì)上就可以 跨月了有銷售肯定不一樣