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你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購(gòu)進(jìn)來(lái)的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個(gè)A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來(lái),那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購(gòu)進(jìn)做虛假入庫(kù)單,就說(shuō)是12月份新購(gòu)進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購(gòu)進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫(kù)單日期對(duì)不上,這個(gè)怎么弄比較合理。

2022-01-06 20:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 21:01

同學(xué)你好,發(fā)票開的晚,時(shí)間可以不一樣

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快賬用戶9983 追問 2022-01-06 21:05

那我暫估就要7月份那時(shí)候暫估,這樣我7月份存貨太多了。所以我叫她們晚點(diǎn)開票,等需要的時(shí)候叫她們開票過來(lái),這樣就不存在存貨太多情況,但是如果不暫估的話,到時(shí)候發(fā)票下面附件跟實(shí)際入庫(kù)單又對(duì)不上。

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:06

同學(xué)你好,你開不開票,你的庫(kù)存不變的,因?yàn)橐呀?jīng)入庫(kù)了

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快賬用戶9983 追問 2022-01-06 21:10

我知道7月份已經(jīng)入庫(kù)了,我就是想把7月份收到貨物,等12月份去開票再入庫(kù)。7月份如果入庫(kù)了,我存貨就太多了,但是實(shí)際又沒有那么多貨物。主要一部分我們收入沒有開票。所以我存貨消耗不出去

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:15

同學(xué)你好,那就只能7月不入庫(kù)12月入庫(kù)了,

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快賬用戶9983 追問 2022-01-06 21:23

那我12月份收到發(fā)票其實(shí)是7月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在不是都要四流合一要一致嗎,那我明顯貨物流對(duì)不是。實(shí)際又是7月份入庫(kù)單

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:26

同學(xué)你好,發(fā)票晚來(lái)沒有關(guān)系,好多企業(yè)進(jìn)貨都是好幾次的開一個(gè)票,你只要收到或,錢打?qū)Ψ劫~戶,發(fā)票是對(duì)方開的就可以了

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快賬用戶9983 追問 2022-01-06 21:28

那我12月份收到發(fā)票,后面就不能附7月份的入庫(kù)單,如果附7月份入庫(kù)單,就要去7月份去暫估,是這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:28

同學(xué)你好,理解對(duì)的

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快賬用戶9983 追問 2022-01-06 21:31

那我12月份收到發(fā)票,就要去做假的入庫(kù)單,就做12月份入庫(kù)單,不做7月份入庫(kù)單。那我12月份做入庫(kù)單,可是對(duì)方是7月份的出庫(kù)單,這樣不是很明顯,是不是應(yīng)該要把對(duì)方7月份出庫(kù)單不附在12月份發(fā)票后面

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:32

同學(xué)你好,你七月月辦入庫(kù)的,12月對(duì)七月的暫估入庫(kù)紅沖,再按發(fā)票做賬。

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快賬用戶9983 追問 2022-01-06 21:36

我7月份就是不敢去暫估入庫(kù),我7月份存貨太多了,我才叫供應(yīng)商12月份去開票。

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:42

那就12月入賬就可以了,不用考慮其他了

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快賬用戶9983 追問 2022-01-06 21:44

,我聽說(shuō)現(xiàn)在發(fā)票都要四流合一不然就會(huì)當(dāng)做虛開發(fā)票處理,是不是這樣子的,不像之前可以附一張發(fā)票就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:46

同學(xué)你好,是這個(gè)道理,但你現(xiàn)在做不到了,已經(jīng)是這了,先把賬作對(duì),之后盡量改的一致了

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快賬用戶9983 追問 2022-01-06 21:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-06 21:53

同學(xué)你好,不客氣的

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同學(xué)你好,發(fā)票開的晚,時(shí)間可以不一樣
2022-01-06
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來(lái)理解 7月暫估入庫(kù)1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫(kù)500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
你好,同學(xué),你的意思是要調(diào)整期末實(shí)際庫(kù)存和賬面上發(fā)票上庫(kù)存保持一致嗎
2022-11-22
您好,您的意思也就是說(shuō)收入所屬期和開票的期間不一致,是吧
2020-07-20
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