同學(xué)你好,發(fā)票開的晚,時(shí)間可以不一樣
你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購(gòu)進(jìn)來(lái)的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個(gè)A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來(lái),那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購(gòu)進(jìn)做虛假入庫(kù)單,就說(shuō)是12月份新購(gòu)進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購(gòu)進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫(kù)單日期對(duì)不上,這個(gè)怎么弄比較合理。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
老師,請(qǐng)幫我分析這個(gè)思路對(duì)不對(duì):因?yàn)橹白鲑~一直不對(duì),沒有做到賬務(wù)與庫(kù)存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來(lái),也就是說(shuō)我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫(kù)存跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存保持一致,用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應(yīng)該怎么做,因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開票的,所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票
當(dāng)月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設(shè)上期結(jié)存為零,本月購(gòu)入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫(kù),結(jié)存就是9月份的倉(cāng)庫(kù)結(jié)存,但是這樣子肯定不對(duì)啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了,10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉(cāng)庫(kù)的結(jié)存數(shù),假設(shè)是100。10月份倉(cāng)庫(kù)實(shí)際的購(gòu)入是200,發(fā)出是50,結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉(cāng)庫(kù)結(jié)存一致嗎?畢竟這才是真實(shí)的庫(kù)存數(shù)據(jù)啊,請(qǐng)用數(shù)據(jù)告訴我
請(qǐng)問稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍沒有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
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老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表???
公司在中國(guó)銀行貸款300萬(wàn),有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
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那我暫估就要7月份那時(shí)候暫估,這樣我7月份存貨太多了。所以我叫她們晚點(diǎn)開票,等需要的時(shí)候叫她們開票過來(lái),這樣就不存在存貨太多情況,但是如果不暫估的話,到時(shí)候發(fā)票下面附件跟實(shí)際入庫(kù)單又對(duì)不上。
同學(xué)你好,你開不開票,你的庫(kù)存不變的,因?yàn)橐呀?jīng)入庫(kù)了
我知道7月份已經(jīng)入庫(kù)了,我就是想把7月份收到貨物,等12月份去開票再入庫(kù)。7月份如果入庫(kù)了,我存貨就太多了,但是實(shí)際又沒有那么多貨物。主要一部分我們收入沒有開票。所以我存貨消耗不出去
同學(xué)你好,那就只能7月不入庫(kù)12月入庫(kù)了,
那我12月份收到發(fā)票其實(shí)是7月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在不是都要四流合一要一致嗎,那我明顯貨物流對(duì)不是。實(shí)際又是7月份入庫(kù)單
同學(xué)你好,發(fā)票晚來(lái)沒有關(guān)系,好多企業(yè)進(jìn)貨都是好幾次的開一個(gè)票,你只要收到或,錢打?qū)Ψ劫~戶,發(fā)票是對(duì)方開的就可以了
那我12月份收到發(fā)票,后面就不能附7月份的入庫(kù)單,如果附7月份入庫(kù)單,就要去7月份去暫估,是這樣理解嗎
同學(xué)你好,理解對(duì)的
那我12月份收到發(fā)票,就要去做假的入庫(kù)單,就做12月份入庫(kù)單,不做7月份入庫(kù)單。那我12月份做入庫(kù)單,可是對(duì)方是7月份的出庫(kù)單,這樣不是很明顯,是不是應(yīng)該要把對(duì)方7月份出庫(kù)單不附在12月份發(fā)票后面
同學(xué)你好,你七月月辦入庫(kù)的,12月對(duì)七月的暫估入庫(kù)紅沖,再按發(fā)票做賬。
我7月份就是不敢去暫估入庫(kù),我7月份存貨太多了,我才叫供應(yīng)商12月份去開票。
那就12月入賬就可以了,不用考慮其他了
,我聽說(shuō)現(xiàn)在發(fā)票都要四流合一不然就會(huì)當(dāng)做虛開發(fā)票處理,是不是這樣子的,不像之前可以附一張發(fā)票就可以是嗎?
同學(xué)你好,是這個(gè)道理,但你現(xiàn)在做不到了,已經(jīng)是這了,先把賬作對(duì),之后盡量改的一致了
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣的