同學(xué),你好!算合同履約進度只需扣除電梯成本即可。祝同學(xué)做題愉快
老師你好,我想請教一下這道題目的第三問李某承包甲公司繳納個人所得稅。從答案上可以看出來那個經(jīng)營所得啊,他是用667.5減去企業(yè)所得稅減去分出去的400,我現(xiàn)在有一個疑問是,這個667.5這個會計利潤,他當(dāng)中有含10萬塊錢的這個國債利息收入和從居民企業(yè)分回來的這個投資的這個40萬,為什么不減去這兩個金額?
老師,這道題答案不懂,問題不是說乙的原材料應(yīng)計提跌價嘛,為什么可變現(xiàn)的計算用丙產(chǎn)品6萬元,而不是用乙市價4.8?(是否因為這里計算可變現(xiàn)需要用終端價,即售前的那個價格?)并且在計算可變現(xiàn)時為什么只減掉運費0.2沒減0.8?而且算成本時的4.8也只減了0.8,為什么不再減去0.2?
這道題根本看不懂啊 為什么40-30 卻不減運輸?shù)?萬 分母也是沒有減去五萬
老師我的問題 比如我們①A項目第一季度的收入是60萬,第一季度的分包是40萬,,沒超過起征點30萬,A項目就沒有預(yù)交 ②第二個項目收入40萬,但是分包款沒有支付,就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬 ③第三個項目我們沒有收入,先支付了分包款10萬,也就沒有預(yù)交。 ④這個月我們該本地申報增值稅了就是拿三個項目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應(yīng)該申報的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬,實際預(yù)交:0.49-0.39=0.1萬 問題一:我做法對的嘛 問題二:我在本地季報的時候減去了③里面的分包款預(yù)交,在③ 那個項目下個季度有分包收入的時候是不是不能再減10萬了。因為我在本地預(yù)交的時候已經(jīng)減去了。
老師有一個題是銷售收入3060,銷售成本2260,營業(yè)費用129,管理費用171,財務(wù)費用40,折舊28,攤銷5,這里答案的NOPAT計算沒有減折舊,但是另外一個題在計算NOPAT=EBIT*(1-T)的時候卻有減去了折舊是為什么啊,計算NOPAT到底減不減折舊啊
老師好,印花稅法說動產(chǎn)買賣合同不包括個人書立的動產(chǎn)買賣合同,那企業(yè)與個體工商戶簽訂的合同屬于與個人簽訂的買賣合同嗎?
老師,賣塑料企業(yè)開了一張經(jīng)營租賃機械費這個記管理費用可以嗎?
兩表勾稽關(guān)系對嗎,有個補繳24年度企稅14.03元
老師,總公司和分公司選擇合并核算申報,后期還可以改為獨立核算嗎?
老師,我們公司法人個人付給法院的訴訟費,現(xiàn)在退回公司賬戶了,我怎么做賬,當(dāng)時個人付的時候沒做賬
請問老師 固定資產(chǎn)分兩年付款 這個怎么折舊呢
合伙干充電樁,按照每個月的利潤額給另一個人按0.2分成,那么這筆分錄應(yīng)怎么做呢
老師,外經(jīng)證預(yù)繳憑證怎么做
老師請問下 公司賬上沒錢 發(fā)公司走庫存現(xiàn)金可以嗎 實際上沒發(fā) 就是做個工資表
老師好,我們想成立一公司,自然人和公司各持股的公司,成這個公司需要準(zhǔn)備什么材料?
不用扣其他嗎 為什么
同學(xué)你好,其他的是全在合同履約進度里面。電梯這個固定成本不算進度,所以需要單獨扣除