您好 問(wèn)題一:做法對(duì)的 根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)規(guī)定,增值稅一般納稅人以清包工方式提供建筑服務(wù),為甲供工程提供建筑服務(wù),為建筑工程老項(xiàng)目提供建筑服務(wù),可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。文件中包括所有營(yíng)改增相關(guān)文件中均未要求分項(xiàng)目扣除分包款。 國(guó)家稅務(wù)總局2016年第17號(hào)公告有明確規(guī)定:“納稅人取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為負(fù)數(shù)的,可結(jié)轉(zhuǎn)下次預(yù)繳稅款時(shí)繼續(xù)扣除。納稅人應(yīng)按照工程項(xiàng)目分別計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款,分別預(yù)繳”。 因此,根據(jù)政策規(guī)定,在預(yù)繳環(huán)節(jié)不同項(xiàng)目間的分包款不能互抵,但在申報(bào)環(huán)節(jié)沒(méi)有相關(guān)的限制規(guī)定,可以互抵。 ? 問(wèn)題二:下個(gè)季度有分包收入的時(shí)候是不能再減10萬(wàn)了
請(qǐng)問(wèn)老師,第一個(gè)問(wèn)題比如小規(guī)模異地項(xiàng)目一個(gè)季度收入40萬(wàn),本地收入10萬(wàn),只要預(yù)交40萬(wàn)得增值稅吧,剩余10萬(wàn)申報(bào)增值稅的時(shí)候再繳納,第二個(gè)問(wèn)題項(xiàng)目地收入20萬(wàn),本地收入30萬(wàn),也得預(yù)交吧,以為合并超了30萬(wàn),這個(gè)也是只預(yù)交20萬(wàn),然后申報(bào)增值稅是再繳納剩余30萬(wàn)的增值稅,還是20+30萬(wàn)一并在申報(bào)增值稅是繳納到本地
老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營(yíng)不善,去年賬面虧了30多萬(wàn),前年賺了60多萬(wàn),大前年也是虧了10多萬(wàn)。今年我們打算向信貸公司借款,因?yàn)橄胱鲂碌捻?xiàng)目,但是這里有個(gè)問(wèn)題,就是B廠商一直有200萬(wàn)票沒(méi)開給我們,我們預(yù)付也掛了200多萬(wàn),我們和B款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清,這些票開出來(lái)其實(shí)都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過(guò)不了,款帶不下來(lái)。 我這里大概想了2個(gè)粗暴的辦法。第一個(gè) 那沒(méi)開的200多萬(wàn)票我們拒不承認(rèn),信貸公司查出來(lái)的話,我們就說(shuō)B沒(méi)開票給我們,他們屬于無(wú)票收入,我們款項(xiàng)已清。預(yù)付賬款那我們就說(shuō)是放在B那邊的貨款,這辦法我覺(jué)得風(fēng)控那邊還是不會(huì)信(我不知道風(fēng)控的原理)。第二個(gè)辦法,還是那200多萬(wàn)票我們不承認(rèn),預(yù)付那邊叫B這個(gè)月給我們打一筆200的款項(xiàng),就是暫用幾天,先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過(guò)了我們?cè)侔杨A(yù)付補(bǔ)回來(lái),200多萬(wàn)的票叫B今年分次開給我們,我們?cè)俜执未_認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),前面問(wèn)了2次都沒(méi)寫完,其實(shí)我這里還省略了一些麻煩老師了)
老師1??第一張圖片圈起來(lái)意思預(yù)交增值稅月度收入不超過(guò)10萬(wàn)不預(yù)交,但是我們是選擇是季度申報(bào)增值稅,異地就是收入不超過(guò)30萬(wàn)不預(yù)交嗎? 2??第二張圖為什么本地匯總交增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁匆鄢职??不是異地?xiàng)目預(yù)交的時(shí)候在扣除分包款嗎
老師1、請(qǐng)問(wèn)一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬(wàn),但是一月我們還沒(méi)有開給我們總包的收入發(fā)票,這個(gè)分包款可以預(yù)留到下個(gè)月我們開出發(fā)票之后,預(yù)交的時(shí)候在減去分包預(yù)交嗎? 2、若二月我們開出發(fā)票500萬(wàn)、收到發(fā)票600,預(yù)交就是0,我是填寫預(yù)交表還是直接不填寫了 3、小規(guī)模按照季度超過(guò)30才預(yù)交,我是按照季度開票收入的總額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交,還是用收入-分包款后余額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交
老師我的問(wèn)題 比如我們①A項(xiàng)目第一季度的收入是60萬(wàn),第一季度的分包是40萬(wàn),,沒(méi)超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn),A項(xiàng)目就沒(méi)有預(yù)交 ②第二個(gè)項(xiàng)目收入40萬(wàn),但是分包款沒(méi)有支付,就預(yù)交了40/1.01*0.01=0.39萬(wàn) ③第三個(gè)項(xiàng)目我們沒(méi)有收入,先支付了分包款10萬(wàn),也就沒(méi)有預(yù)交。 ④這個(gè)月我們?cè)摫镜厣陥?bào)增值稅了就是拿三個(gè)項(xiàng)目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應(yīng)該申報(bào)的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬(wàn),實(shí)際預(yù)交:0.49-0.39=0.1萬(wàn) 問(wèn)題一:我做法對(duì)的嘛 問(wèn)題二:我在本地季報(bào)的時(shí)候減去了③里面的分包款預(yù)交,在③ 那個(gè)項(xiàng)目下個(gè)季度有分包收入的時(shí)候是不是不能再減10萬(wàn)了。因?yàn)槲以诒镜仡A(yù)交的時(shí)候已經(jīng)減去了。
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫(kù)存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問(wèn)題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過(guò)商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?
老師有沒(méi)有視頻講解如何填寫申報(bào)表的了?
https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/ 這個(gè)鏈接里面是實(shí)操 您可以看看