你好,負(fù)數(shù)發(fā)票現(xiàn)在對方開出來了嗎?
我司外貿(mào)企業(yè),10月已經(jīng)勾選確認(rèn)退稅發(fā)票,11月退回供應(yīng)商重新開具,然后我方開了紅字,請問現(xiàn)在怎么申報增值稅,我已經(jīng)填寫在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
上月開具紅字信息表時誤把出口退稅的發(fā)票勾選成了已抵扣,供應(yīng)商也開了紅字發(fā)票,也重新開了正確的給我,這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn),我的申報表應(yīng)該怎么填寫呢
我是外貿(mào)企業(yè),對方開給我的退稅發(fā)票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對方的時候選成已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在報增值稅申報表的時候彈出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?這個是退稅發(fā)票
我是外貿(mào)企業(yè),對方開給我的退稅發(fā)票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對方的時候選成已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在報增值稅申報表的時候彈出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?這個是退稅發(fā)票
成品油企業(yè),我們是購買方給對方開具紅字信息表的時候是否抵扣選擇成了已抵扣,實際我們沒有抵扣,對方已經(jīng)根據(jù)我們開的紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,并且已經(jīng)隔月了,現(xiàn)在我們申報稅的時候,顯示進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要多繳納稅款,這種情況怎么處理。
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產(chǎn)11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬,實際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財務(wù)報表,還是等以后收到款項再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報4月的增值稅申報表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報個稅的時候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?