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我司外貿(mào)企業(yè),10月已經(jīng)勾選確認(rèn)退稅發(fā)票,11月退回供應(yīng)商重新開具,然后我方開了紅字,請問現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅,我已經(jīng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?

我司外貿(mào)企業(yè),10月已經(jīng)勾選確認(rèn)退稅發(fā)票,11月退回供應(yīng)商重新開具,然后我方開了紅字,請問現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅,我已經(jīng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
2020-12-08 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-08 14:44

同學(xué)你好 實(shí)際上你有應(yīng)退稅額嗎

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快賬用戶2897 追問 2020-12-08 14:46

有的,就是發(fā)票要重新開具

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齊紅老師 解答 2020-12-08 14:54

那你按照重新開的發(fā)票來做分錄就行了

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快賬用戶2897 追問 2020-12-08 14:56

老師,我問的是申報(bào)系統(tǒng)呀

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齊紅老師 解答 2020-12-08 15:05

申報(bào)系統(tǒng)也是紅字發(fā)票的負(fù)數(shù),然后再按照藍(lán)字發(fā)票填寫,都是一欄的就按照沖減之后的金額來

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同學(xué)你好 實(shí)際上你有應(yīng)退稅額嗎
2020-12-08
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
你們選擇未抵扣 開紅字信息表 對方開負(fù)數(shù)發(fā)票
2020-11-12
已認(rèn)證發(fā)票,開具紅字信息表,對方重新給你們開具的
2020-11-06
同學(xué)你好 可以的,你和供應(yīng)商商量紅沖,重新開
2020-11-12
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