增加一行免稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)寫(xiě) 01045308
老師,我想問(wèn)下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷(xiāo)售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目,還是在附表一免稅行填寫(xiě)呀,我知道增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)生成主表的第8行免稅銷(xiāo)售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
你好,想問(wèn)一下小微企業(yè),開(kāi)票免稅的金額在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上還要填嗎?如果填的話(huà),嗯增加一行免稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)寫(xiě)什么?
老師好 我想問(wèn)一下 2023年小規(guī)模未開(kāi)發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬(wàn)元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫(xiě)1列11行(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)選擇哪個(gè)?具體的
老師好:請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)小規(guī)模納稅人報(bào)表,只開(kāi)具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄,還需填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫(xiě)?謝謝
老師,申報(bào)增值稅表時(shí),有一個(gè)顯示票表比對(duì)未通過(guò):當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為‘3減1’項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。這是什么意思???
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷(xiāo)售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免征增值稅,項(xiàng)目銷(xiāo)售額這個(gè)只填開(kāi)免稅發(fā)票,這一塊的銷(xiāo)售總金額對(duì)嗎?不包括專(zhuān)票金額在內(nèi)
如果加專(zhuān)票我的是6萬(wàn)多,只是免稅的銷(xiāo)售額是54,000
用發(fā)票不免稅的。填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)稅率的專(zhuān)用發(fā)票里。
稅控設(shè)備,減免的260,我在增值稅及附加稅申報(bào)表上,在哪里面顯示呢?我本身應(yīng)該交稅436.89,然后減去稅控設(shè)備的260=176.86
填寫(xiě)減免表,復(fù)表是主表18行。
減免表我填過(guò)了,在增值稅納稅申報(bào)表,我的納稅金額還是436.89金額不能自動(dòng)變過(guò)來(lái),那我怎么改?
18行顯示的小微企業(yè)的免稅額,我是寫(xiě)1620+260嗎?
是不是應(yīng)該填在第16行本期應(yīng)納稅減征額,這個(gè)260嗯,就是稅控盤(pán)的嗯,可抵的金額填的16行對(duì)嗎?
第16行里填寫(xiě)上稅盤(pán)抵扣的金額。
行填上后最后的稅的金額是對(duì)的,我想問(wèn)一下他為什么不能自動(dòng)顯示上去呢?
因?yàn)檫@個(gè)必須是手動(dòng)填寫(xiě)主表。
謝謝!剛才一個(gè)老師說(shuō)不超過(guò)45萬(wàn)的,你這個(gè)普通發(fā)票的減免明細(xì)表不用填寫(xiě)的。就咱們這里面的郭老師,他說(shuō)的對(duì)嗎?我怎么感覺(jué)不太對(duì)呢?
對(duì),因?yàn)槟憧偟氖挛餂](méi)有超過(guò)45萬(wàn)。不用填寫(xiě)減免表。
我說(shuō)填寫(xiě)減免表,是指你金稅盤(pán)280那個(gè)填寫(xiě)減免表。
金稅盤(pán)抵扣時(shí)需要填寫(xiě)減免表的。
還有附表四,減免表
增值稅免稅發(fā)票,54,000這個(gè),我就不需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面填了是嗎?
第一個(gè)回復(fù)說(shuō)填寫(xiě)減免表是因?yàn)椴磺宄阌卸嗌偈杖?。大?5萬(wàn)的免稅收入才填寫(xiě)減免表了。
噢,我們的收入總的合計(jì)起來(lái)還不到7萬(wàn)
那你就直接填寫(xiě)到第十行就可以了,專(zhuān)票不免稅,正常填寫(xiě)交稅。