你好,需要交增值稅的嗎?普通發(fā)票?
申報(bào)的時(shí)間提示這個(gè)“當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。)”這是什么意思?
減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 提示 不通過 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額7920.79的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 ,,,,這個(gè)怎么搞,填寫哪,以前沒填過,就開了一個(gè)普通發(fā)票8000,1個(gè)點(diǎn)的
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額348590.10的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
老師,申報(bào)增值稅表時(shí),有一個(gè)顯示票表比對(duì)未通過:當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。這是什么意思?。?/p>
小規(guī)模4季度開具了專票和普票,申報(bào)時(shí)提示當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。表如截圖,請(qǐng)問老師,我該填寫多少?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
是個(gè)體戶的,都是普票,不含稅收入是7萬3千多,應(yīng)該不用交稅吧
你好,那就忽略這個(gè)提示就可以了。
普通發(fā)票不需要交稅的,不要填寫減免表。
我沒有寫,但是系統(tǒng)跳出這個(gè)頁(yè)面,我以為需要我填寫減免表,但是我去填根本也填不了,灰色的,我也提交了,不知道會(huì)不會(huì)有什么后果
好,不要填寫,打開保存就可以的。
那系統(tǒng)跳出的提示,是不是我還是哪里有問題呢,還標(biāo)成紅色:比對(duì)未通過。比對(duì)的項(xiàng)目我看是票表比對(duì)
好,你看下你能忽略提交吧。
嗯呢,也提交上去了
那你就忽略提交就可以。
好的謝謝老師,只要沒有啥影響就好。還有老師你知道怎樣能查到以前開過的電子發(fā)票呢?我想核對(duì)一下這個(gè)季度開的發(fā)票多少金額,居然找不到
電子稅務(wù)局,我要辦稅,稅收數(shù)字賬戶發(fā)票查詢。