你好,是免稅,填寫附表一。
小規(guī)模增值稅季報表中按1%填寫銷售額后,在增值稅減免稅明細表中是否要按銷售額的2%計算出減免稅額后,在減稅項目的本期發(fā)生額中進行填報?
老師,你好我想請問企業(yè)在塡寫增值稅減免稅申報明細表后,為何在主表中沒有顯示的當期減免的增值稅? 主表第32行還是減免前的未繳稅額
小微企業(yè),減免2%的這個稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報明細表的數(shù)據(jù),自動會會生成到主表16行本期應(yīng)納稅減征額里面呢?
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細表中的第8欄,免增增值稅項目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計出口銷售額
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
附表一不是抄稅的時候會自動下載過來,如果我沒有開免稅的發(fā)票,能過來嗎?附表一的免稅行跟主變那一行有勾稽關(guān)系呀