你好,首先銷項和進項名稱規(guī)格是一致的,以免稅務比對出來,會有風險。

老師是這樣的,我們公司是商貿公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進銷存表,他們每個月結轉成本就是按照當月勾選了多少進項,就按照那個進項來確認成本?,F(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應該如何去接手,現(xiàn)在應該怎么處理這個進銷存的問題?
?老師,我們是生產型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應的進項稅要轉出,但是因為當時報關時考慮關稅 的問題,所以報關金額比進價還低,而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數,開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
你好老師 我公司進項稅額和銷項稅額持平,但是分到項目上 A項目開發(fā)票20萬 結轉現(xiàn)有成本5200.00 其他進項都是其他項目的進項 結轉不到這個項目上 麻煩老師這個應該怎么做賬?需要扒其他項目進項入到該項目里面嘛?
老師,我們是商貿公司,進項和銷項的名稱,規(guī)格不一樣但確實是一批貨,并且后面也不能按進項開銷項這個應該怎么做賬怎么結轉比較好?
老師,麻煩問一下,我們單位這個比較特殊,是客戶要求我們怎么開發(fā)票我們就必須按照人家的要求來開,那這樣我的進項票是不是不能盲目的開呀?要這樣的話,如果進銷不一致,是不是也不行???我們現(xiàn)在就想和供貨商商量,也按照我們的要求來開
資產負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
現(xiàn)在問題就是因為種種原因還就是沒有辦法一致這個怎么處理?
怎么做賬能避免稅務分險,實際業(yè)務中應該是沒有進項和銷項完全一樣的吧?
你好,這個你們當時購進的是什么,肯定銷售什么,不一致,這個到時會有風險,建議你購進什么,銷售什么。
這樣我就不用問了,就是比如說客戶要A但是我們沒有A可以用B來代替客戶也同意但是要求發(fā)票開A,這樣的情況在實際業(yè)務中特別多,那怎么處理?
你好,這個現(xiàn)在稅務系統(tǒng)都能比對出來,不是以前,系統(tǒng)比對不出來,所以按規(guī)定就是購進和銷售名稱是一致的,如果不一致,這個沒辦法處理的哦。