同學(xué),你好
年報(bào)需要全部補(bǔ)申報(bào),然后向工商所申請(qǐng)解除異常
2.2021年張某的有關(guān)收入情況如下:(1)每月工資10000元,三險(xiǎn)一金每月扣除1000元,,專項(xiàng)附加扣除每月1000元,1-5月份己預(yù)繳個(gè)稅450元(2)6月購(gòu)買體育彩票1000元(3)7月受托完成北京某企業(yè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),勞務(wù)報(bào)酬收入6000元(4)9月在報(bào)刊上發(fā)表1篇文章,取得稿酬3000元(5)10月將發(fā)明的一項(xiàng)專利讓渡給某公司使用,取得收入5000元(6)持有公司股票60天取得公司股杈分紅200007(7)將自有住房出租給某公司,每月租金5500元,當(dāng)月發(fā)生修繕費(fèi)用1000元(8)出售一處家庭非唯一住房(原值700000元),取得轉(zhuǎn)讓收入860000元,支付其他稅費(fèi)430007要求:(1)計(jì)算張某6月份工資薪金預(yù)扣繳稅額(2)計(jì)算張某勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣繳稅額(3)計(jì)算張某本年綜合所得應(yīng)納稅額(④)計(jì)算張某分紅所得應(yīng)納個(gè)人所得稅(5)計(jì)算張某出租租房收入全年應(yīng)納個(gè)人所得稅(6)計(jì)算張某財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅(⑦計(jì)算張某購(gòu)買體育彩票收入應(yīng)納個(gè)人所得稅
(1)某公司從美國(guó)聘請(qǐng)一專家約翰先生來(lái)公司進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。約翰2021年2月1入境進(jìn)入公司,2022年4月底完成工作離境,其中,2021年6月份回國(guó)40天,2022年按合同規(guī)定每季度約翰有15天回國(guó)休假的時(shí)間。期間公司每月支付8000美元的工資報(bào)酬。公司會(huì)計(jì)小劉在申報(bào)約翰的個(gè)人所得稅時(shí)認(rèn)為約翰在某工作近兩年時(shí)間,應(yīng)按照居民納稅人的身份進(jìn)行申報(bào)。(2)某公司另外一名中國(guó)籍員工張章是獨(dú)生子,因?yàn)殡x異自己帶著一個(gè)上小學(xué)的孩子,父母已年過(guò)60歲。2021年取得工資、薪金所得125000元,繳納保險(xiǎn)和公積金9500元。小劉在申報(bào)張章的個(gè)人所得稅時(shí),以居民納稅人的身份進(jìn)行申報(bào),計(jì)算張章的2021年綜合所得的個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額是19500(元)。請(qǐng)問(wèn)小劉的做法正確嗎?要求3:(5)根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度規(guī)定請(qǐng)區(qū)分約翰先生的納稅人身份,分析說(shuō)明理由要有理有據(jù)。(6)請(qǐng)列式說(shuō)明張章的2021年綜合所得的個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額是19500(元)正確與否的理由,并幫其將本年度的個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額計(jì)算出來(lái)。
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識(shí)別號(hào)重復(fù)現(xiàn)象,我單位注銷了扣繳義務(wù)人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項(xiàng)∶ [釘子]所有專項(xiàng)附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人,否則單位扣繳端無(wú)法更新個(gè)人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個(gè)稅APP→專項(xiàng)附加扣除填報(bào)→選擇已錄入的填報(bào)記錄→修改→修改申報(bào)方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更,導(dǎo)致1-3月收入無(wú)法累計(jì),4月工資已代扣的個(gè)稅與系統(tǒng)實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù)可能存在差異,會(huì)在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個(gè)單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無(wú)法與4-12月收入累計(jì)算稅,可能會(huì)影響適用稅率,次年匯算清繳時(shí)需個(gè)人補(bǔ)繳稅款。 請(qǐng)各聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)到每個(gè)人,專項(xiàng)附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
異地公司的一名工程師,負(fù)責(zé)一個(gè)小型精裝項(xiàng)目完工后的整體維修工作,負(fù)責(zé)采購(gòu)一些零星材料和精裝修物品,如水龍頭、開(kāi)關(guān)插座等小物品。之前的大批采購(gòu)都是走公司招采部的,后期緊急維修才會(huì)讓工程師申報(bào)采購(gòu)。審計(jì)裝修材料時(shí),工程師一直嚷嚷都是自己墊錢(qián)支付的材料款。 細(xì)查了報(bào)修單和采購(gòu)進(jìn)貨單,票據(jù)十分混亂,還是發(fā)現(xiàn)了異常:他積攢的需要報(bào)銷的單據(jù)(墊付的材料費(fèi))遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于他2個(gè)月工資!要知道,這些零星材料的采購(gòu)都是先付錢(qián)后供貨的,他怎么墊付的起? 肯定有貓膩!接著查報(bào)修單,查維修記錄,發(fā)現(xiàn)很多單據(jù)對(duì)不上!我們懷疑維修造假,但工程師解釋:不是造假,是有點(diǎn)部位還沒(méi)有維修到!我們懷疑維修造假,
老師您好,我有個(gè)個(gè)體戶定期定額,每個(gè)季度已經(jīng)按時(shí)交稅,因?yàn)閭浒競(jìng)浒赋尚∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備,得補(bǔ)報(bào)報(bào)表目前還沒(méi)補(bǔ)報(bào)。工商局沒(méi)有報(bào)年報(bào),納入經(jīng)營(yíng)異常名錄,在網(wǎng)上我已經(jīng)把年報(bào)報(bào)了,準(zhǔn)備去工商上做個(gè)地址變更,再把異常名錄提出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)老師,我先去工商局做地址變更,修復(fù)信用,稅務(wù)局沒(méi)報(bào)報(bào)表會(huì)不會(huì)影響弄不了?
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒(méi)掃碼槍,沒(méi)有出入庫(kù)表,不涉及稅務(wù),也沒(méi)有手工記錄的銷售臺(tái)帳)6月30日未盤(pán)點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤(pán)點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問(wèn),已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶,每學(xué)期末需把利潤(rùn)上繳至財(cái)政非稅,上繳時(shí)貸方用銀行存款,借方用哪個(gè)科目呢?本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購(gòu),臨時(shí)采買的個(gè)別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)個(gè)收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請(qǐng)問(wèn)印花稅在哪里報(bào),沒(méi)找到地方
酒店購(gòu)買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫(kù)原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來(lái)從倉(cāng)庫(kù)拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶開(kāi)始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
補(bǔ)辦完了現(xiàn)在都讓自己弄清除異常名錄,我試了半天也沒(méi)傳上去
同學(xué),你好
這個(gè)是步驟,可以參考
我就是問(wèn)怎么在國(guó)家信息公示系統(tǒng)怎么解除
你說(shuō)的我都完成了
同學(xué),你好
那你異常目錄移除申請(qǐng),是否已經(jīng)完成了。
完成的話,是否有反饋??